Inspirado por Excelencia e Innovación

El Instituto de Auditores Internos de Costa Rica, es una asociación fundada en el año de 1977, y desde sus orígenes ha tenido como fin primordial promover el mejoramiento profesional de sus miembros, por medio de la divulgación e intercambio de conocimientos, experiencias y nuevas técnicas entre sus asociados, así como también dignificar el ejercicio de la profesión.

El Instituto agremia a la mayoría de los Auditores Internos del sector público y un grupo importante del sector privado costarricense del campo bancario, financiero, industrial y comercial. Además, nuestro Instituto forma parte de la Federación Latinoamericana de Auditoría Interna (FLAI) y del Institute of Internal Auditors (IIA) desde 1994, organismo internacional que agrupa a más de ciento cincuenta mil miembros a nivel mundial.

PROPÓSITO

El Instituto es una asociación creada con el propósito de:

CONSEJO DIRECTIVO

MSc. David Galán Ramírez

Presidente

Auditor Interno Corporativo del Grupo Financiero BAC Credomatic, Ex-Auditor General del Banco Central de Costa Rica y actualmente Presidente del Instituto de Auditores Internos de Costa Rica. Ha desempeñado posiciones gerenciales en equipos de alto rendimiento en una Big Four y en la Industria Financiera, implementando de forma exitosa técnicas modernas de aseguramiento y asesoría. Es Contador Público, Ingeniero en Sistemas, con una Maestría en Tecnologías de Información y otra Maestría en Economía. Es PAG y SEP por INCAE Business School y cuenta con una Especialización en Finanzas por esa misma Universidad, además, es CFO Executive por la University of Chicago Booth of Business, Illinois- USA. Ha dictado conferencias a nivel internacional, escrito artículos y llevado a cabo investigaciones sobre auditoría, riesgos, tecnología y economía.
Es bilingüe Español – Inglés.

Mag. Rubén Lévano Calvo

Vicepresidente

Director de Auditoría Interna en el sector público (Área Administrativa-Financiera).

Cuenta con más de 17 años de experiencia en el ejercicio profesional de auditoría interna, destacándose su liderazgo en puestos de jefatura de equipos de auditoría y, su participación activa en puestos del consejo directivo y comités de trabajo del Instituto de Auditores Internos de Costa Rica.

Es Contador Público Autorizado, cuenta con dos licenciaturas del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), una en Administración Financiera y otra en Contaduría Pública, así como con una Maestría en Gestión y Finanzas Públicas de la Universidad Nacional (UNA). Especialista en las áreas de administración financiera, contabilidad, auditoria, control interno y riesgos; lo cual le ha permitido desempeñarse desde el año 2014, como profesor universitario.

Compromiso con la mejora continua.

Dr. José Joaquín Vargas Guerrero

Tesorero

Auditor General
Doctor en Ciencias de la Administración Universidad Estatal a Distancia, Bachiller en Ingeniería Informática, Maestría en Economía Énfasis Banca y Gestión de Riesgos, Licenciatura en Administración de Negocios énfasis Contaduría Pública, Licenciatura en Administración de Negocios énfasis Dirección de Empresas y Finanzas Amplia experiencia y habilidades para evaluar de manera objetiva y sistemática los procesos, áreas de mejora, fortalecimiento de los controles internos y proporcionando recomendaciones prácticas que ayuden a la Administración Activa a alcanzar sus objetivos estratégicos.

MBA. Priscila Aguilar Quirós

Secretaria

Master Internacional en Administración de Negocios y Liderazgo Estratégico en Navarra, España.
MBA en Finanzas y una licenciatura en Contaduría Pública.
Tiene más de 18 años experiencia en Auditoría Interna y Externa, efectuando funciones de análisis, preparación y presentación de informes de auditoría financieros, manejo de riesgos y control interno. Conocimiento y dominio de regulación local y extranjera.
Algunas de las áreas a destacar son auditoría de servicios financieros, Retail, mercado bursátil y entidades reguladas, con experiencia en ciberseguridad y amplio conocimiento en administración del riesgo. Actualmente se desempeña como Gerente de Auditoría Interna de Grupo Unicomer.

 MBA. Alejandro Alvarado Valverde

Vocal

Máster en Administración y Dirección de Empresas con Énfasis en Finanzas y Licenciado en Contaduría Pública, ambas de la Universidad de Costa Rica.

Destacada experiencia de más de 26 años en el sector bursátil, bancario y de seguros, con una alta capacidad de análisis de los principales riesgos de los procesos y subprocesos, ya sea desde la perspectiva de las áreas operativas, de negocios o bien, asociando el plan estratégico de la organización a los planes de trabajo de la auditoría interna.

Obtuvo el premio del Auditor Interno del año 2024 en Costa Rica gracias a la disposición de trabajo bajo presión, liderazgo y fomento del trabajo en equipo, adaptación rápida a los cambios, facilidad de exponer temas complejos en foros como la Junta Directiva, diferentes comités que integran el gobierno corporativo, continuo aprendizaje, toma de decisiones y excelentes relaciones interpersonales.

Actualmente se desempeña como Auditor Interno en SM Seguros, es profesor de maestría de la Universidad de Costa Rica, escritor, conferencista y asesor sobre la implementación de auditoría continua con Power BI, tiene 4 años de ser Fiscal Titular de la Asociación Solidarista de Empleados de SM Seguros, durante 4 años formó parte del Comité Financiero del Instituto de Auditores Internos de Costa Rica y estuvo 2 años en la Fiscalía de la Asociación Solidarista de Empleados de Banco LAFISE.

FISCALÍA

MBA. José Daniel Rodríguez Sáenz

Fiscal

Director Corporativo de Auditoría Interna Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores

El Lic. Rodríguez Sáenz es Contador Público Autorizado y Contador Privado Incorporado con más de 18 años de experiencia en el ejercicio de la auditoría y la consultoría financiera enfocada en el análisis de riesgos, sistemas de control interno y gobierno corporativo.

En su formación académica es Máster en Dirección Estratégica de la Universidad Internacional Iberoamericana (Puerto Rico) y Máster Internacional en Auditoría de la Universidad Europea del Atlántico (España), cuenta con especialidades en Gobierno Corporativo, Compliance y Gestión de Riesgos. Actualmente, lidera la Dirección de Auditoría Interna Corporativa del Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores ejerciendo la función de auditoría interna desde hace varios años y en el pasado a trabajado como auditor externo para firmas de consultoría y auditoría mundialmente reconocidas como Deloitte, EY y Moore.

MBA. Percy Sánchez Chavarría

Fiscal Suplente

Profesional con una sólida trayectoria como Gerente Senior de Auditoría y Director de Auditoría, especializado en auditorías y aseguramientos para entidades reguladas por SUGEF, SUGEVAL y SUGESE.

Es miembro activo de varios colegios profesionales como el Colegio de Contadores Públicos, Privados y de Ciencias Económicas de Costa Rica.

Cuenta con una Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas del TEC y una Licenciatura en Contaduría Pública de la UCR. Ha trabajado en más de 150 entidades de los sectores financiero, industrial, comercial, de servicios y turismo, tanto en Costa Rica como en Centroamérica. Su experiencia incluye auditorías internas y externas, implementación de NIIF, procedimientos convenidos, auditorías de cumplimiento y proyectos de aseguramiento. Además, ha participado en cursos como USGAAP, gestión de innovación, riesgos y contabilidad de seguros.

Posee habilidades analíticas, liderazgo técnico y experiencia coordinando equipos multidisciplinarios en proyectos de alto impacto. Se destaca por su capacidad para adaptarse a entornos regulados y exigentes, garantizando el cumplimiento normativo y la mejora continua. Su compromiso profesional y ética le han permitido consolidar relaciones de confianza con importantes clientes institucionales y corporativos.

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Meyling León MedinaDirectora Ejecutiva

COMITÉS DE TRABAJO

Comité de Desarrollo Profesional

Rubén Lévano Calvo, Coordinador

Leonor Cordero Fuentes

Ericka Mora Quirós

Andrea Hidalgo Chanto

Nogui Redondo Aguilar

Comité Editorial

Alejandro Alvarado Valverde, Coordinador

Francisco Escobedo Valerio

Adriana Madríz Chaverri

Juan Gabriel Valerín Machado

Congreso Nacional de Auditoría Interna - CONAI

David Galán Ramírez, Coordinador

Ericka Mora Quirós

Comité Incorporación y Promoción

Priscila Aguilar Quirós, Coordinadora

Nogui Redondo Aguilar

Leonor Cordero Fuentes

André Martínez Campos

Comité Financiero

José Joaquín Vargas Guerrero, Coordinador

Moisés Mejías Cubero

Luis Orlando Araya Carranza

Adolfo Cortés Araya

Comité Modernización

Fernando Mills Moodie

Nogui Redondo Aguilar

Maureen Navas Orozco

Estatuto

Conozca el estatuto que regula el funcionamiento de nuestro Instituto.

VER ESTATUTO

Reglamento del Consejo Directivo

Conozca el reglamento que regula nuestro Consejo Directivo.

VER REGLAMENTO

Código de Ética

El propósito del Código es promover una cultura ética en la profesión de auditoría interna.

VER CÓDIGO

Reglamento para la presentación y atención de denuncias

Con la finalidad de disponer de regulaciones para la presentación y atención de denuncias, ante el IAICR y ante la fiscalía se establece el presente reglamento.

VER REGLAMENTO

Reglamento Electoral

Conozca el reglamento electoral

VER REGLAMENTO

Informe del Consejo Directivo

Informe del Consejo Directivo – Asamblea General Ordinaria AO-01-2025

VER INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO

Informe de Tesorería

Informe de Tesorería – Asamblea General Ordinaria AO-01-2025

VER INFORME DE TESORERÍA

Estados Financieros Auditados

Estados Financieros Auditados de la Asociación al 31/12/24.

VER ESTADOS FINANCIEROS

Informe de Fiscalía

Informe de Fiscalía – Asamblea General Ordinaria AO-01-2025

VER INFORME DE FISCALÍA