{"id":93956,"date":"2026-06-12T16:41:17","date_gmt":"2026-06-12T22:41:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.iaicr.com\/htdocs\/?post_type=tribe_events&#038;p=93956"},"modified":"2026-07-27T19:04:09","modified_gmt":"2026-07-28T01:04:09","slug":"auditoria-interna-de-la-gobernanza-y-la-gestion-integral-de-riesgos-integrando-normas-globales-y-marco-regulatorio-del-sector-financiero","status":"publish","type":"tribe_events","link":"https:\/\/www.iaicr.com\/htdocs\/evento\/auditoria-interna-de-la-gobernanza-y-la-gestion-integral-de-riesgos-integrando-normas-globales-y-marco-regulatorio-del-sector-financiero\/","title":{"rendered":"Auditor\u00eda Interna de la Gobernanza y la Gesti\u00f3n Integral de Riesgos: Integrando Normas Globales y Marco Regulatorio del Sector Financiero"},"content":{"rendered":"<h3>Informaci\u00f3n general<\/h3>\n<p><strong>Fechas:<\/strong> 1, 3, 8 y 10 de septiembre 2026<\/p>\n<p><strong>Horario:<\/strong> de 8:00am a 12:00md (hora Costa Rica)<\/p>\n<p><strong>Duracio\u0301n:<\/strong> se reconocen 16 horas CPE.<\/p>\n<p><strong>Costo:<\/strong><\/p>\n<p>\u20a190.000 + 2 % IVA asociados al d\u00eda con su membres\u00eda.<br \/>\n\u20a1115.000 + 2% IVA p\u00fablico general.<\/p>\n<p><strong>Modalidad:<\/strong> Virtual, utilizando la herramienta Microsoft Teams.<\/p>\n<p>**Apertura sujeta a cupo mi\u0301nimo<\/p>\n<h3>Objetivos:<\/h3>\n<ul>\n<li>Comprender el rol estrat\u00e9gico de la auditor\u00eda interna en la gobernanza corporativa y su contribuci\u00f3n a la creaci\u00f3n de valor en entidades financieras.<\/li>\n<li>Desarrollar capacidades para auditar la gesti\u00f3n integral de riesgos, integrando marcos internacionales y expectativas regulatorias.<\/li>\n<li>Fortalecer la capacidad de la auditor\u00eda interna para evaluar el cumplimiento regulatorio de forma integrada con la gesti\u00f3n de riesgos.<\/li>\n<li>Potenciar la capacidad de la auditor\u00eda interna para comunicar resultados con impacto estrat\u00e9gico y fortalecer su posicionamiento ante la Alta Direcci\u00f3n y el Consejo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Metodolog\u00eda:<\/p>\n<p>La metodolog\u00eda del curso combina exposici\u00f3n conceptual, an\u00e1lisis de casos reales, talleres pr\u00e1cticos y discusiones guiadas.<\/p>\n<p>Contenido:<\/p>\n<p><strong>M\u00f3dulo 1. Auditor\u00eda interna, gobernanza corporativa y generaci\u00f3n de valor<\/strong><\/p>\n<p>1. Evoluci\u00f3n de la auditor\u00eda interna en el sector financiero<\/p>\n<ul>\n<li>De auditor\u00eda tradicional a socio estrat\u00e9gico.<\/li>\n<li>Expectativas del regulador, del Consejo y del Comit\u00e9 de Auditor\u00eda.<\/li>\n<li>Auditor\u00eda que apoye el logro de los objetivos organizacionales \u2013 seg\u00fan NOGAI- (basada en riesgos) y aseguramiento combinado.<\/li>\n<\/ul>\n<p>2. Gobernanza corporativa: fundamentos clave<\/p>\n<ul>\n<li>Principios de gobernanza aplicables al sector financiero.<\/li>\n<li>Rol y responsabilidades:<br \/>\n-Consejo de Administraci\u00f3n<br \/>\n-Comit\u00e9s especializados (Auditor\u00eda, Riesgos, Cumplimiento)<br \/>\n-Alta Gerencia<\/li>\n<li>Gobernanza, cultura y toma de decisiones.<\/li>\n<\/ul>\n<p>3. Auditor\u00eda interna y evaluaci\u00f3n de la gobernanza<\/p>\n<ul>\n<li>\u00bfQu\u00e9 audita la auditor\u00eda interna en gobernanza?<\/li>\n<li>Enfoques y criterios de evaluaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Indicadores de gobernanza d\u00e9bil o inefectiva.<\/li>\n<li>Integraci\u00f3n de normativa prudencial en la evaluaci\u00f3n de gobernanza.<\/li>\n<\/ul>\n<p>4. Generaci\u00f3n de valor desde la auditor\u00eda interna<\/p>\n<ul>\n<li>Concepto de valor agregado seg\u00fan Normas Globales de Auditor\u00eda Interna.<\/li>\n<li>Enfoque estrat\u00e9gico de los trabajos de auditor\u00eda.<\/li>\n<li>Alineaci\u00f3n con objetivos estrat\u00e9gicos.<\/li>\n<\/ul>\n<p>*Este m\u00f3dulo incluye un taller de diagn\u00f3stico e identificaci\u00f3n de brechas de gobernanza y los riesgos asociados.<\/p>\n<p><strong>M\u00f3dulo 2. Gesti\u00f3n integral de riesgos: marcos internacionales y enfoque de auditor\u00eda<\/strong><\/p>\n<p>1. Marco integral de gesti\u00f3n de riesgos en entidades financieras<\/p>\n<ul>\n<li>Principios y componentes de la gesti\u00f3n integral de riesgos.<\/li>\n<li>Relaci\u00f3n entre estrategia, riesgos y desempe\u00f1o.<\/li>\n<li>Visi\u00f3n pr\u00e1ctica de marcos internacionales y regulatorios (COSO ERM, SUGEF 2-10 y SUGEF 24-22).<\/li>\n<\/ul>\n<p>2. Identificaci\u00f3n, evaluaci\u00f3n y priorizaci\u00f3n de riesgos<\/p>\n<ul>\n<li>Riesgos estrat\u00e9gicos, financieros, operativos, de cumplimiento y reputacionales.<\/li>\n<li>Evaluaci\u00f3n de dise\u00f1o y efectividad del proceso de gesti\u00f3n de riesgos.<\/li>\n<li>Uso de mapas y perfiles de riesgo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>3. Apetito y tolerancia al riesgo<\/p>\n<ul>\n<li>Rol del Consejo y la Alta Gerencia.<\/li>\n<li>Evaluaci\u00f3n del marco de apetito desde la auditor\u00eda interna.<\/li>\n<li>Consistencia entre apetito, l\u00edmites y decisiones.<\/li>\n<\/ul>\n<p>4. Auditor\u00eda de riesgos en procesos clave<\/p>\n<ul>\n<li>Selecci\u00f3n de procesos cr\u00edticos.<\/li>\n<li>Enfoque de auditor\u00eda de la gesti\u00f3n de riesgos.<\/li>\n<li>Integraci\u00f3n con planes anuales de auditor\u00eda<\/li>\n<\/ul>\n<p>*En el m\u00f3dulo 2 se incluye un taller con un ejercicio de alto valor para evaluar y diagnosticar la gobernanza y la gesti\u00f3n integral de riesgos con enfoque COSO y SUGEF 24-22.<\/p>\n<p><strong>M\u00f3dulo 3. Marco regulatorio del sector financiero y auditor\u00eda interna basada en riesgos<\/strong><\/p>\n<p>1. Rol de la auditor\u00eda interna en el cumplimiento regulatorio<\/p>\n<ul>\n<li>Cumplimiento versus aseguramiento basado en riesgos.<\/li>\n<li>Enfoque integrado: riesgos + regulaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Relaci\u00f3n con funciones de cumplimiento y gesti\u00f3n de riesgos.<\/li>\n<\/ul>\n<p>2. Normativa clave aplicable a gobernanza y riesgos<\/p>\n<ul>\n<li>SUGEF 24-22: Calificaci\u00f3n de entidades supervisadas.<\/li>\n<li>SUGEF 2-10: Reglamento sobre administraci\u00f3n integral de riesgos.<\/li>\n<li>CONASSIF 3-16: Suficiencia patrimonial.<\/li>\n<li>CONASSIF 15-22: Idoneidad y desempe\u00f1o del \u00f3rgano de direcci\u00f3n.<\/li>\n<li>Otras normativas prudenciales relevantes.<\/li>\n<\/ul>\n<p>3. Enfoque de auditor\u00eda para evaluar normativa<\/p>\n<ul>\n<li>Evaluaci\u00f3n de:<br \/>\n-Dise\u00f1o normativo interno<br \/>\n-Implementaci\u00f3n<br \/>\n-Evidencia<br \/>\n-Gobierno de los procesos regulatorios<\/li>\n<li>Uso de matrices de cumplimiento con enfoque de riesgos.<\/li>\n<\/ul>\n<p>4. Integraci\u00f3n de auditor\u00eda de riesgos y auditor\u00eda de cumplimiento<\/p>\n<ul>\n<li>Evitando silos de aseguramiento y de cumplimiento.<\/li>\n<li>Aseguramiento combinado y eficiencia.<\/li>\n<li>Uso de resultados regulatorios en el plan de auditor\u00eda.<\/li>\n<\/ul>\n<p>*En el m\u00f3dulo 3 se incluye un taller para relacionar la auditor\u00eda de la gesti\u00f3n de riesgos con auditor\u00eda de cumplimiento normativo.<\/p>\n<p><strong>M\u00f3dulo 4. Comunicaci\u00f3n de resultados y posicionamiento estrat\u00e9gico de la auditor\u00eda interna<\/strong><\/p>\n<p>1. Informes de auditor\u00eda con enfoque estrat\u00e9gico<\/p>\n<ul>\n<li>Caracter\u00edsticas de informes efectivos.<\/li>\n<li>Comunicaci\u00f3n clara, concisa y orientada a decisiones.<\/li>\n<li>Expectativas del Consejo y Comit\u00e9s.<\/li>\n<\/ul>\n<p>2. Redacci\u00f3n de hallazgos de alto impacto<\/p>\n<ul>\n<li>Observaci\u00f3n, causa, efecto y riesgo.<br \/>\n-Enfoque al cumplimiento estrat\u00e9gico de la organizaci\u00f3n y al cumplimiento regulatorio.<br \/>\n-Enfoque del story telling.<\/li>\n<li>Priorizaci\u00f3n y enfoque en temas materiales.<\/li>\n<\/ul>\n<p>3. Enfoques \u00e1giles aplicables a la auditor\u00eda interna<\/p>\n<ul>\n<li>Principios de agilidad en auditor\u00eda.<\/li>\n<li>Informes oportunos y enfocados.<\/li>\n<li>Seguimiento efectivo de planes de acci\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<p>4. Auditor\u00eda interna como socio estrat\u00e9gico<\/p>\n<ul>\n<li>Credibilidad, independencia y juicio profesional.<\/li>\n<li>Relaci\u00f3n con \u00f3rganos de gobierno.<\/li>\n<li>Madurez de la funci\u00f3n de auditor\u00eda interna.<\/li>\n<\/ul>\n<p>*En este m\u00f3dulo se incluye un taller orientado a reformular hallazgos tradicionales hacia los enfoques propuestos.<\/p>\n<h3>Facilitador:<\/h3>\n<p><strong>Manuel Mar\u00edn Cubero<\/strong><\/p>\n<p>Ejecutivo Senior en Auditor\u00eda y Finanzas con m\u00e1s de 35 a\u00f1os de experiencia en auditor\u00eda externa e interna, gesti\u00f3n de riesgos, investigaciones especiales,<br \/>\nprevenci\u00f3n de fraude, y consultor\u00eda fiscal y financiera.<br \/>\nPosee certificaciones internacionales CIA, CCSA, CRMA, CAMS y CFE, adem\u00e1s de un MBA en Banca y Finanzas y una licenciatura en Contadur\u00eda P\u00fablica. Ha<br \/>\nliderado equipos y dirigido auditor\u00edas en firmas internacionales y en BAC Credomatic por m\u00e1s de dos d\u00e9cadas. Desde 2016, ejerce como consultor<br \/>\nindependiente en gesti\u00f3n de riesgos, due diligence, auditor\u00eda interna, gobierno corporativo, y prevenci\u00f3n de legitimaci\u00f3n de capitales. Participa como miembro<br \/>\no presidente de comit\u00e9s de auditor\u00eda y riesgo en reconocidas entidades financieras. Es presidente y miembro fundador del Cap\u00edtulo ACFE Costa Rica y ha<br \/>\nsido docente universitario en grados de licenciatura y maestr\u00eda.<\/p>\n<p><strong>Consultas:<\/strong> <a href=\"mailto:capacitacion@iaicr.com\">capacitacion@iaicr.com<\/a> \/ <a href=\"mailto:info@iaicr.com\">info@iaicr.com<\/a><\/p>\n<p><strong>Inscripciones:<\/strong> <a href=\"https:\/\/www.iaicr.com\/htdocs\/formulario-de-inscripcion\/\">Formulario de Inscripci\u00f3n &#8211; Instituto de Auditores Internos de Costa Rica<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Informaci\u00f3n general Fechas: 1, 3, 8 y 10 de septiembre 2026 Horario: de 8:00am a 12:00md (hora Costa Rica) Duracio\u0301n: se reconocen 16 horas CPE. 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