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SUMMARY:Curso Taller Online Experto en Cumplimiento - Compliance Officer - CICO
DESCRIPTION:Información general\nFechas: del 6 al 10 de julio 2026 \nHorario: 7:00 a.m. a 11:30 a.m. (hora Costa Rica) \nExamen: 31 de julio de 2026 \nDuración: Se reconocen 20 horas CPE \nCosto: $690 + 2% IVA \nModalidad: virtual por medio de plataforma ZOOM. \n**Apertura sujeta a cupo mínimo. \nEn colaboración con \nIntroducción\nEl Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC) ha desarrollado un sistema de certificación para profesionales de cumplimiento normativo llamado Certificado Internacional Compliance Officer (CICO). Esta se basa en la experiencia y cualificaciones técnicas de los candidatos. El objetivo es proporcionar a las organizaciones públicas y privadas una garantía sobre la aptitud e idoneidad de los profesionales para desempeñar responsabilidades relacionadas con el cumplimiento normativo. La certificación CICO pretende aportar valor añadido en la selección de responsables de cumplimiento. \nVentajas \n\nImpulsa la carrera profesional y aumenta el prestigio de los profesionales certificados\nPermite ampliar y actualizar los conocimientos en materia de cumplimiento normativo\nMejora las opciones laborales al ser un factor diferenciador\nPosibilita desarrollarse como consultor experto en prevención y cumplimiento\nAcredita conocimientos especializados en detección y prevención de delitos\nOtorga reconocimiento internacional como Experto en Cumplimiento\nProporciona un número de identificación único a nivel global\n\nBeneficios que incluye la toma del curso \n\nMaterial técnico con modelos\, formatos y herramientas.\nCertificado de participación que indica que es válido por 20 horas CPE.\nDerecho a presentar el examen en dos oportunidades sin costo adicional\, en caso de aprobar el examen\, le será otorgado el Certificado CICO.\nSuscripción básica en www.auditool.org por tres meses(Para los socios se ampliará su membresía por este tiempo).\nSuscripción como Asociado Individual por un año en el Instituto de Oficiales de Cumplimiento – IOC.\nInteracción en vivo con expertos internacionales.\nSimulacro de preparación para el examen en vivo.\nAcceso a más de 300 cursos certificados con horas CPE verificables.\n\nFacilitadores \nJuan Ignacio Ruiz: Consejero en la empresa Audiolís y Secretario General del Instituto de Oficiales de Cumplimiento – IOC. Exdirector global de auditoría interna del Grupo Telefónica. Ha trabajado en la implementación del modelo de calidad de auditoría interna y en la evaluación de dichos modelos en más de 17 países. Cuenta con una amplia experiencia en los negocios en Europa y Latinoamérica. Colaborador de Auditool. \nAntonio del Campo: Presidente del Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC). Ocupó diferentes cargos en el área de Compliance del Grupo BBVA (2007-2020) . Fue miembro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y previamente fue Director General de la Société Générale en España. Economista con estudios de posgrado y gerenciales. Miembro del Consejo Académico (FIDE). \nBernardino Cortijo: Matemático\, Ingeniero y Jurista experto en Ciberdelincuencia. Director del Máster en Ciberdelincuencia de la Universidad Nebrija. \nCEO de Grupo Dacor en inteligencia y formación. Comisario fundador de la unidad de delitos tecnológicos de la Policía Nacional. Representante de España en programas europeos de seguridad. \nZulma Escalante: Consultora independiente en ética\, compliance\, sostenibilidad y responsabilidad social con amplia trayectoria en España y Latinoamérica. Prestigiosa docente de programas de posgrado sobre estas materias en universidades y colegios profesionales. Directora de la Comisión de Sostenibilidad del Instituto de Oficiales de Cumplimiento. \nGema González: Abogada con amplia experiencia en derecho mercantil\, civil\, internacional y compliance\, responsable del Departamento de Protección de Datos en AFIANZA ASESORES. Experta en contratos y negociaciones en inglés. Directora de proyectos legales internacionales. Letrada Asesora de sociedades reguladas como Grupo Tecnoquark. \nDavid Cortijo: Abogado\, y profesional en Ciencias Políticas y de Administración Pública\, Máster Oficial en Acceso a la Abogacía y en Ciberdelincuencia\, así como se encuentra habilitado como Director de Seguridad Privada por la Policía Nacional.Cuenta con la certificación como CIEAF y CICO\, y es responsable del área de cumplimiento del GRUPO GESTEREC DACOR INTELLIGENCE. \nNatividad Rabazo: Posee una extensa y destacada trayectoria como abogada especializada en derecho tecnológico\, telecomunicaciones y protección de datos. Se ha desempeñado en posiciones gerenciales clave de Telefónica España\, liderando estrategias legales en hitos regulatorios relevantes. Docente universitaria enfocada en leyes tecnológicas. Actualmente Consultora independiente en transformación digital. \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Curso de Preparación para el Examen CIA Parte 2 – Auditor Interno Certificado
DESCRIPTION:Información general\nFechas: 6\, 7\, 8\, 9\, 13\, 14\, 15 y 16 de Julio 2026 \nHora: 6:00 p.m. a 9:00 p.m. \nDuración: se reconocen 24 horas de CPE. \nCostos: \n$340 + 2% IVA – Asociados IAICR al día con su membresía. \n$390 + 2% IVA –  Público en General. \n**El curso se desarrollará por medio de Microsoft Teams. \n**Apertura sujeta a cupo mínimo. \nObjetivo: Preparar a los participantes para el Examen CIA Parte 2 Compromisos de Auditoría Interna y fortalecer su función de auditoría interna a través del Desarrollo de trabajos de auditoria interne que generen valor para la organización. \nMetodología\n\nRepaso del temario del Examen\nRealización de preguntas tipo test similares a las de examen y revisión de respuesta con el profesor.\nResolución de dudas y cuestiones de los alumnos relacionadas con el temario presentado en este módulo.\nSimulación de Examen con tiempo.\n\nContenido\nSección A. Planificación del Compromiso \n\nDeterminar los objetivos y el alcance del compromiso.\n2. Determinar los criterios de evaluación basados en la información relevante recopilada.\n3. Planificar el compromiso para evaluar riesgos y controles clave.\n4. Determinar el enfoque apropiado para el compromiso.\n5. Realizar una evaluación detallada de riesgos de cada actividad bajo revisión.\n6. Determinar los procedimientos del compromiso y preparar el programa de trabajo del compromiso.\n7. Determinar el nivel de recursos y habilidades necesarios para el compromiso.\n\nSección B: Recolección\, Análisis y Evaluación de Información del documento CIA Parte 2 – Compromisos de Auditoría Interna \n\nIdentificar fuentes de información para apoyar los objetivos y procedimientos del compromiso.\n2. Evaluar la relevancia\, suficiencia y confiabilidad de la evidencia recopilada para respaldar los objetivos del compromiso.\n3. Evaluar opciones tecnológicas que los auditores internos pueden utilizar para desarrollar y respaldar los hallazgos y conclusiones del compromiso.\n4. Aplicar enfoques analíticos apropiados y técnicas de mapeo de procesos.\n5. Aplicar técnicas de revisión analítica.\n6. Determinar si existe una diferencia entre los criterios de evaluación y las condiciones existentes\, y evaluar la importancia de cada hallazgo.\n7. Preparar papeles de trabajo\, incluyendo información relevante para respaldar las conclusiones y los resultados del compromiso.\n8. Resumir y desarrollar las conclusiones del compromiso.\n\nSección C. Supervisión y Comunicación del Compromiso \n\nAplicar una supervisión adecuada durante todo el compromiso.\n2. Aplicar una comunicación adecuada con las partes interesadas durante todo el compromiso\n\nFacilitador\nEdwin Arley Giraldo Zapata \nMáster en gestión de riesgos\, especialista en finanzas y mercado de\ncapitales\, con una trayectoria de más de 20 años liderando áreas de\nauditoría\, control interno y gestión de riesgos para empresas públicas y\nprivadas del sector financiero\, servicios\, manufacturero y petrolero\, con\namplio conocimiento en normas y estándares internacionales. \nCon una visión constante de anticipar los riesgos y apoyar a la organización\nen su gestión oportuna\, siendo ese asesor de confianza de la alta gerencia. \nExperiencias que las comparto como conferencista internacional\ny profesor invitado en diferentes universidades\, que me han permitido estar\nactualizado ya la vanguardia de los últimos estándares y metodologías\,\norientado al logro\, adaptabilidad al cambio\, proactividad y liderazgo de\nequipos de alto desempeño. \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Certificación Profesional de Auditor Interno ISOIEC 270012022 - I27001A
DESCRIPTION:Información general\nFechas:\n14\, 16\, 21 y 23 de julio 2026 \nHorario: 8:00 a.m a 12:00 m.d \nDuración: Se reconocen 16 horas CPE \nModalidad: Virtual sincrónico \nCostos: \n$275 + 2 % IVA asociados al día con su membresía.\n$375 + 2% IVA público general \n**El curso se desarrollará por medio Microsoft Teams. \n**Apertura sujeta a cupo mínimo. \nIntroducción\nEsta certificación abarca la norma internacional publicada por la Organización Internacional de Normalización (ISO)\, que describe cómo gestionar y mejorar la seguridad de la información\, la ciberseguridad y la protección de la privacidad en una empresa. \nLa ISO 27001:2022 se puede implantar en cualquier tipo de organización\, con o sin ánimo de lucro\, privada o gubernamental\, pequeña o grande. Fue redactada por los mejores expertos del mundo en el campo de la seguridad de la información y proporciona una metodología para la implantación de la gestión de la seguridad de la información en una organización. \nEsta norma también permite a las empresas obtener la certificación\, lo que significa que la organización ha implementado la seguridad de la información según la norma ISO 27001. \nObjetivos\n\nComprender los principios\, conceptos y requisitos de la norma ISO/IEC 27001:2022.\n2. Identificar cómo desarrollar un SGSI.\n3. Desarrollar las habilidades y la capacidad de realizar auditorías.\n4. Comprender el Anexo A de la norma ISO 27001:2022.\n\nFormación\nEl trabajo de certificación incluye conferencias\, debates\, juegos de rol\, ejercicios individuales y de grupo para que pueda empezar a entender la norma ISO 27001. Después de aprobar el examen de Auditor Interno ISO 27001\, tendrá los conocimientos necesarios para realizar auditorías eficaces del SGSI. \nExamen de Certificación\n\nFormato: Opción Múltiple\nPreguntas: 40\nIdioma: Español\nPuntaje de Aprobación: 32/40 u 80%\nLibro Abierto: no\nEntrega: este examen está disponible en línea\n\nFacilitador\nMiguel Pérez Montero \nMáster en Computación del Instituto Tecnológico\, certificado CISA\, COBIT 2019\, Auditoría de la Ciberseguridad y CSX de ISACA\, ISO 27001\, ISO 22301\, \nLCSPC de Certiprof\, CC de ISC2\, CSCU\, ECES\, Ethical Hacer y CEI de EC Council\, actualmente está jubilado y es profesor universitario. Fue Director de la Escuela de Ciberseguridad en Universidad Cenfotec\, fue coordinador de las Auditorías de Seguridad de la Información y Ciberseguridad para el Sector Público en la Contraloría General de la República donde trabajó por 28 años\, ha sido consultor del PNUD\, empresario y funcionario bancario\, entre otros. \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Seminario Taller Virtual Impacto del Hallazgo con el Análisis Causa-Raíz
DESCRIPTION:Información general\nFechas: 20\, 21\, 22\, 23\, 24\, 27 y 28 de julio 2026 \nHorario: 8:00 a.m. 11:00 a.m. \nDuración: se reconocen 24 horas CPE. \nModalidad: Virtual\, vía ZOOM. 21 horas de capacitación sincrónica y 3 horas asincrónicas. \nCosto: \n¢150.000 + 2 % IVA asociados al día con su membresía. \n¢195.000 + 2% IVA público general. \n**El curso se desarrollará por medio de Plataforma ZOOM. \n**Apertura sujeta a cupo mínimo. \nObjetivo \n\nAnalizar el problema a lo largo de un proceso.\nAplicar las técnicas de Ishikawa y de los 5 porqués para identificar la causa última del problema y llegar a una solución definitiva.\nDeterminar las acciones para eliminar la causa raíz y la repetición del problema.\nRedactar informes de auditoría haciendo la distribución correcta y completa de datos e ideas particularmente en la condición\, la causa\, el efecto.\nRedactar los informes de auditoría en forma correcta\, completa y en concordancia particularmente\, en los objetivos\, la conclusión y las recomendaciones.\n\nDirigido a\nLos auditores y el personal relacionado con ellos\, que se ven involucrados en la rendición de informes de auditoría. \nMetodología\nLos participantes deben tener a mano un informe real con el cual trabajar\, durante el seminario. \nHay explicación de conceptos\, ejercicios prácticos y análisis de documentos auténticos de la Institución (con nombres y fechas modificados\, si así lo prefieren) presentados por los participantes\, corrección y reelaboración. Práctica constante y continua porque se aprende haciendo de modo que los conocimientos puedan ser aplicados de inmediato. \nTemario \n\nDIFERENCIAS DE PARADIGMAS DE AUDITORÍAS:\n\n\nEl paradigma moderno vs el paradigma tradicional.\nImpacto institucional del método integral.\nPropósito y objetivo del método integral.\nLa redacción en el modelo por procesos.\n\n\nAPLICACIÓN DE TÉCNICAS PARA ANÁLISIS CAUSA RAÍZ:\n\n\nDeterminación de la causa raíz.\nConcatenación de las causas.\nAnálisis con los “¿por qué?”.\nAnálisis con el árbol lógico.\nAnálisis con el Diagrama de Ishikawa.\nAbordaje de las acciones correctivas.\nAbordaje de las acciones preventivas.\n\nIII. EL PROCESO DE ANÁLISIS: \n\nDescripción correcta y completa de la condición.\nLa corriente redacción negativa de la condición (uso del NO y FALTA DE).\nDeterminación y redacción de los síntomas y el problema.\nImportancia del problema.\nRelación y redacción del problema con el efecto.\nRelación y redacción del problema con la recomendación.\nRelación y redacción de las distintas causas con las recomendaciones.\nFormas para relacionar las distintas causas.\nFormas para enlazar las partes del hallazgo.\n\nFacilitadora\nDra. Ethel Pazos Jiménez \nFilóloga pionera en la capacitación de redacción para informes técnicos y de auditoría. Experiencia de más de 31 años en seminarios a profesionales\, tanto en el nivel nacional como internacional; 16 años de trabajar los seminarios de Redacción de Informes de Auditoría de distintas instituciones. \n2017: Banco Nacional\, RECOPE\, ICE\, RACSA\, TEC\, UTN\, CORBANA\, Fuerza y Luz\, Municipalidad de Grecia\, Automercado\, INS Servicios\, Coopenae\, Junta de Pensiones del Magisterio y otros. \n2018: Ministerio de Salud\, Universidad de Costa Rica \n2019: Banco Nacional\, Caja de Ande\, Coope Caja\, INS. \n2020: ICT\, INDEER\, Servicios Empresariales de Heredia\, Caja de Ande. 2021: IMAS\, Servicios Empresariales Heredia\, UNED\, IAICR \n\nEspecialista en Investigación\, Filología y Lingüística Española\, psicopedagogía y docencia de la UNED y varias universidades privadas como ULatina\, ULACIT\, UIA\, UH\, UMCA.\nPionera en la capacitación de Redacción de Informes Técnicos.\nExperiencia de más 31 años como facilitadora en más de 300 seminarios a nivel nacional e internacional\, tanto a instituciones del Estado como empresas privadas\, corrección de estilo.\nExperiencia como asesora en el tema de los informes para entidades estatales como la Presidencia de la República\, el Ministerio de Seguridad Pública y otros.\nDiseñadora y directora del Programa de Capacitación en Redacción de Informes Policiales a toda la Fuerza Pública.\nCreadora y primera directora de la Unidad de Investigación de la UH\nCapacitadora de los docentes de investigación de la UH.\nAutora de los primeros dos textos en CR sobre el tema de informes: “Metodología para la Redacción de Informes Técnicos” y “Elaboración y Redacción de Informes Técnicos” y otros más de 20 textos didácticos.\n\nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Manos a la Obra: Aplicación práctica de las Nuevas Normas Globales de Auditoría Interna
DESCRIPTION:Información general\nFechas: 27\, 28\, 29 y 30 de julio 2026 \nHorario: de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. \nDuración: se reconocen 16 horas CPE. \nCosto: \n$210 + 2 % IVA asociados al día con su membresía. \n$260 + 2% IVA público general. \n\nModalidad:\nVirtual\, utilizando la herramienta Microsoft Teams.\n\n**Apertura sujeta a cupo mínimo \nDescripción\nCapacitar a los participantes en la aplicación práctica y efectiva de las Nuevas Normas Globales de Auditoría Interna\, fortaleciendo su capacidad para:\n– Alinear la Auditoría Interna con la estrategia\, los objetivos y los riesgos clave del negocio.\n– Pasar de un enfoque de cumplimiento formal a uno de aseguramiento\, asesoría y generación de valor.\n– Diseñar y ejecutar auditorías basadas en riesgos reales y relevantes.\n– Comunicar resultados de auditoría de manera clara\, estratégica y orientada a la toma de decisiones. \nAl finalizar el curso\, los participantes estarán en capacidad de: \nAplicar las Normas a la planeación estratégica y al Plan Anual de Auditoría Interna. \nElaborar informes de auditoría con mensajes ejecutivos y conclusiones estratégicas. \nUtilizar checklists y herramientas prácticas para demostrar conformidad y calidad frente a las Normas. \nMetodología\nEl curso se desarrolla bajo una metodología 100% práctica\, que combina: \n– Explicaciones breves y enfocadas en los cambios clave de las Normas. \n– Análisis de casos prácticos reales y escenarios habituales de Auditoría Interna. \n– Ejercicios guiados paso a paso (“manos a la obra”). \n– Uso de herramientas\, matrices y checklists listos para aplicar. \n– Espacios de reflexión orientados a la mejora de la función de Auditoría Interna. \nContenido\nMódulo 1. De las Normas al valor: el cambio de enfoque \nEvolución del IPPF 2017 a las Nuevas Normas Globales de Auditoría Interna.\nLos 5 Dominios y los 15 Principios desde una óptica práctica.\nEl verdadero propósito de la Auditoría Interna bajo las nuevas Normas. \nMódulo 2. Planeación estratégica de Auditoría Interna alineada a las Normas \nDiferencia entre Plan Estratégico y Plan Anual de Auditoría Interna.\nManos a la obra:\nConstrucción del Plan Estratégico de Auditoria Interna \nMódulo 3. El Plan Anual de Auditoría Interna basado en riesgos \nRequisitos de las Normas Globales para el Plan Anual.\nUso del universo de auditoría y criterios de priorización.\nManos a la obra:\nEjercicio práctico de definición de un Plan Anual basado en riesgos. \nMódulo 4. Planeación de auditorías enfocadas en riesgos críticos \nDe programas extensos a auditorías focalizadas.\nIdentificación de riesgos y controles críticos.\nManos a la obra:\nHerramientas de trabajo de la planeación de auditoria con Diseño de pruebas alineadas al riesgo. \nMódulo 5. Ejecución de auditorías \nEl rol del juicio profesional bajo las Nuevas Normas.\nEvaluación de la efectividad de controles.\nManos a la obra:\nDocumentación de pruebas de auditoria alineado a riesgos y a las nuevas normas globales de Auditoría Interna \nMódulo 6. Informes de auditoría con enfoque estratégico \nQué esperan la Alta Dirección y la Junta de los informes de auditoría.\nDel hallazgo operativo al mensaje estratégico.\nManos a la obra:\nRedacción de hallazgos en lenguaje de negocio y las conclusiones ejecutivas del informe. \nMódulo 7. Seguimiento\, aseguramiento y mejora de la calidad \nPrincipios éticos de Auditoria Interna\nEstatuto de Auditoria Interna\nPrograma de Aseguramiento y Mejora de la Calidad. \nManos a la obra: \nChecklist práctico de conformidad con las Nuevas Normas.\nModelo de Principios Éticos alineado a las normas\nModelo Estatuto de Auditoria a las nuevas normas. \nFacilitador\nEdwin Arley Giraldo Zapata \nMáster en gestión de riesgos\, especialista en finanzas y mercado de capitales\, con una trayectoria de más de 20 años liderando áreas de auditoría\, control interno y gestión de riesgos para empresas públicas y privadas del sector financiero\, servicios\, manufacturero y petrolero\, con amplio conocimiento en normas y estándares internacionales. Con una visión constante de anticipar los riesgos y apoyar a la organización en su gestión oportuna\, siendo ese asesor de confianza de la alta gerencia. Experiencias que las comparto como conferencista internacional y profesor invitado en diferentes universidades\, que me han permitido estar actualizado ya la vanguardia de los últimos estándares y metodologías\, orientado al logro\, adaptabilidad al cambio\, proactividad y liderazgo de equipos de alto desempeño. \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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