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SUMMARY:Inteligencia Artificial en la Auditoria Interna: Cómo auditarla y cómo usarla para auditar
DESCRIPTION:Información general\nFechas: 9\, 11\, 16 y 18 de junio 2026 \nHorario: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. \nModalidad: Virtual por medio de la plataforma Microsoft Teams. \nDuración: se reconocen 16 horas CPE. \nCosto: \n$450+ 2 % IVA asociados al día con su membresía. \n$550 + 2% IVA público general. \n**Apertura sujeta a cupo mínimo \nObjetivos\nEntender los tipos de Inteligencia artificial\, su estado de madurez\, la reglamentación aplicable\, retos\, riesgos y beneficios. \nUtilizar IA para facilitar los trabajos de auditoria interna y automatización de pruebas. \nObtener el plan de trabajo para auditar la AI en los proceso de negocio y fortalecer el mapa de aseguramiento organizacional. \nTemario \n\nDefiniciones claves de IA y sus componentes como Machine Learning \, Data Analytics \, Deep Learning.\n2. Tipos de Inteligencia Artificial y sus usos.\n3. Estado del arte de la IA.\n4. Principales riesgos del uso de IA.\n5. Uso de IA para el fortalecimiento del mapa de aseguramiento organizacional.\n6. Actividades de control de IA basadas en COSO.\n7. Uso de la Inteligencia artificial para la automatización de pruebas en auditoria interna.\n8. Plan de trabajo de auditoria para la Inteligencia Artificial que se usa en la organización\n\nFacilitadora\nPaola Andrea González \nMás de 18 años de experiencia liderando y llevando a cabo procesos de gestión de Riesgos y Seguridad de la Información. \nTrabajó para firmas de auditoría Big 4 a nivel mundial como Auditor y Consultor\, en sectores salud\, servicios\, educación\, agroindustrial y de manufactura\, en áreas de auditoria interna\, externa y revisoría fiscal. \nAmplia experiencia en auditorías y consultorías de Control Interno de las compañías\, soportado en marcos como COSO y en numerosos proyectos de definición\, implementación y auditoría de Procesos de Tecnología\, bajo los marcos COBIT 2019 ITIL e ISO 27000 \nInstructora en diferentes cursos de certificación CISA\, CISM y CRISC de ISACA y del IIA Instituto de Auditores Internos de Colombia \nActualmente miembro de Junta en el Capítulo ISACA (Medellín). \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:De la Auditoría Tradicional a la Auditoría Continua: claves para una transformación efectiva
DESCRIPTION:WEBINAR GRATUITO\n“De la Auditoría Tradicional a la Auditoría Continua: claves para una transformación efectiva”\n\n\nLa auditoría interna está evolucionando . Los enfoques tradicionales ya no siempre responden a la velocidad y complejidad de los riesgos actuales\, por lo que la auditoría continua se posiciona como un modelo clave para generar mayor valor en las organizaciones .\n\n\nTe invitamos a participar en este webinar donde conocerás:\n Los fundamentos de la auditoría continua\n Las principales limitaciones del enfoque tradicional\n Los factores clave para implementar un modelo de auditoría continua de forma efectiva \n\n\n\n Lunes 22 de junio\n 10:00 a.m. – 11:00 a.m.\n Plataforma: Microsoft Teams\n Participación gratuita para afiliados y público general\n Certificado CPE: disponible por $10 para no asociados activos del IAICR\n\n\n\n Expositores:\nGabriel Jesús Méndez Solís\nJosué Miguel Fallas Navarro\nJhon Vincent Mejías Castro\nFelipe Echeverría Delgado\n(Ganadores Hackathon CLAIN 2026)\n\n\n Inscríbete en: Webinar Gratuito – De la Auditoría Tradicional a la Auditoría Continua: claves para una transformación efectiva
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SUMMARY:Certificación Profesional AI Risk Manager - AIRMPC
DESCRIPTION:Información general\nFechas: 22\, 24\, 27 y 29 de junio 2026 \nHorario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m. \nDuración:se reconocen 24 horas de CPE \nModalidad:\nVirtual\, por Microsoft Teams \nInversión: \n$300 + 2%\nIVA asociados al día con su membresía. \n$350 + 2%\nIVA público general \n**Apertura sujeta a cupo mínimo \nObjetivo: Desarrollar capacidades para identificación\, evaluación\, mitigación y la gobernanza de los riesgos de IA\, alineando el AI RMF del NIST con la realidad organizacional. \nObjetivo Específicos: \n\nComprender el AI RMF y su propósito\nIdentificar riesgos técnicos\, éticos y de negocio\nEvaluar impacto y probabilidad\nDiseñar estrategias de mitigación\nImplementar gobierno de IA\nMejorar confiabilidad (trustworthy AI)\nComunicar riesgos a negocio\nAplicar el modelo en casos reales\n\nRequisitos\nConocimientos previos: \n-Fundamentos de datos o TI \n-Conceptos básicos de IA (no técnico profundo) \n-Entendimiento básico de riesgos \nHabilidades: \n-Pensamiento crítico \n-Capacidad de análisis de escenarios \n-Comunicación de riesgos \nMódulos del curso:\nMódulo 1: Fundamentos del Riesgo en IA \n\nQué es riesgo en IA vs riesgo tradicional\nAI RMF vista (NIST)\nTipos de riesgos: técnico\, ético\, legal\, reputacional\n\nMódulo 2: AI RMF en Profundidad \n\nAtributos del marco\nEnmarcando el riesgo\nStakeholders\n\nMódulo 3: Identificación de Riesgos \n\nRiesgos en datos\, modelos y uso\nBias\, privacidad\, seguridad\nFallas comunes en IA\n\nMódulo 4: Evaluación y Medición de Riesgos \n\nProbabilidad vs impacto\nMétricas de riesgo\nEvaluación cualitativa y cuantitativa\n\nMódulo 5: Mitigación de Riesgos \n\nEstrategias de mitigación\nControles técnicos y organizacionales\nAlineación con normativa\n\nMódulo 6: Gobierno de IA \n\nModelos de gobernanza\nRoles: AI Owner\, Data Steward\, Risk Manager\nIntegración con gobierno de datos\n\nMódulo 7: Confiabilidad y Ética en IA \n\nExplainability\nFairness\nAccountability\nTransparencia\n\nMódulo 8: Aplicación + Preparación Examen \n\nRepaso completo\nTips de examen\nSimulacro\n\nExamen de Certificación\n\nFormato: Opción Múltiple\nPreguntas: 40\nIdioma: Español\nPuntaje de Aprobación: 32/40 u 80%\nDuración: 60 minutos\nEntrega: este examen está disponible en línea\n\nFacilitador\nPablo López Aguilar \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Curso Taller Online Experto en Cumplimiento - Compliance Officer - CICO
DESCRIPTION:Información general\nFechas: del 6 al 10 de julio 2026 \nHorario: 7:00 a.m. a 11:30 a.m. (hora Costa Rica) \nExamen: 31 de julio de 2026 \nDuración: Se reconocen 20 horas CPE \nCosto: $690 + 2% IVA \nModalidad: virtual por medio de plataforma ZOOM. \n**Apertura sujeta a cupo mínimo. \nEn colaboración con \nIntroducción\nEl Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC) ha desarrollado un sistema de certificación para profesionales de cumplimiento normativo llamado Certificado Internacional Compliance Officer (CICO). Esta se basa en la experiencia y cualificaciones técnicas de los candidatos. El objetivo es proporcionar a las organizaciones públicas y privadas una garantía sobre la aptitud e idoneidad de los profesionales para desempeñar responsabilidades relacionadas con el cumplimiento normativo. La certificación CICO pretende aportar valor añadido en la selección de responsables de cumplimiento. \nVentajas \n\nImpulsa la carrera profesional y aumenta el prestigio de los profesionales certificados\nPermite ampliar y actualizar los conocimientos en materia de cumplimiento normativo\nMejora las opciones laborales al ser un factor diferenciador\nPosibilita desarrollarse como consultor experto en prevención y cumplimiento\nAcredita conocimientos especializados en detección y prevención de delitos\nOtorga reconocimiento internacional como Experto en Cumplimiento\nProporciona un número de identificación único a nivel global\n\nBeneficios que incluye la toma del curso \n\nMaterial técnico con modelos\, formatos y herramientas.\nCertificado de participación que indica que es válido por 20 horas CPE.\nDerecho a presentar el examen en dos oportunidades sin costo adicional\, en caso de aprobar el examen\, le será otorgado el Certificado CICO.\nSuscripción básica en www.auditool.org por tres meses(Para los socios se ampliará su membresía por este tiempo).\nSuscripción como Asociado Individual por un año en el Instituto de Oficiales de Cumplimiento – IOC.\nInteracción en vivo con expertos internacionales.\nSimulacro de preparación para el examen en vivo.\nAcceso a más de 300 cursos certificados con horas CPE verificables.\n\nFacilitadores \nJuan Ignacio Ruiz: Consejero en la empresa Audiolís y Secretario General del Instituto de Oficiales de Cumplimiento – IOC. Exdirector global de auditoría interna del Grupo Telefónica. Ha trabajado en la implementación del modelo de calidad de auditoría interna y en la evaluación de dichos modelos en más de 17 países. Cuenta con una amplia experiencia en los negocios en Europa y Latinoamérica. Colaborador de Auditool. \nAntonio del Campo: Presidente del Instituto de Oficiales de Cumplimiento (IOC). Ocupó diferentes cargos en el área de Compliance del Grupo BBVA (2007-2020) . Fue miembro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y previamente fue Director General de la Société Générale en España. Economista con estudios de posgrado y gerenciales. Miembro del Consejo Académico (FIDE). \nBernardino Cortijo: Matemático\, Ingeniero y Jurista experto en Ciberdelincuencia. Director del Máster en Ciberdelincuencia de la Universidad Nebrija. \nCEO de Grupo Dacor en inteligencia y formación. Comisario fundador de la unidad de delitos tecnológicos de la Policía Nacional. Representante de España en programas europeos de seguridad. \nZulma Escalante: Consultora independiente en ética\, compliance\, sostenibilidad y responsabilidad social con amplia trayectoria en España y Latinoamérica. Prestigiosa docente de programas de posgrado sobre estas materias en universidades y colegios profesionales. Directora de la Comisión de Sostenibilidad del Instituto de Oficiales de Cumplimiento. \nGema González: Abogada con amplia experiencia en derecho mercantil\, civil\, internacional y compliance\, responsable del Departamento de Protección de Datos en AFIANZA ASESORES. Experta en contratos y negociaciones en inglés. Directora de proyectos legales internacionales. Letrada Asesora de sociedades reguladas como Grupo Tecnoquark. \nDavid Cortijo: Abogado\, y profesional en Ciencias Políticas y de Administración Pública\, Máster Oficial en Acceso a la Abogacía y en Ciberdelincuencia\, así como se encuentra habilitado como Director de Seguridad Privada por la Policía Nacional.Cuenta con la certificación como CIEAF y CICO\, y es responsable del área de cumplimiento del GRUPO GESTEREC DACOR INTELLIGENCE. \nNatividad Rabazo: Posee una extensa y destacada trayectoria como abogada especializada en derecho tecnológico\, telecomunicaciones y protección de datos. Se ha desempeñado en posiciones gerenciales clave de Telefónica España\, liderando estrategias legales en hitos regulatorios relevantes. Docente universitaria enfocada en leyes tecnológicas. Actualmente Consultora independiente en transformación digital. \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Curso de Preparación para el Examen CIA Parte 2 – Auditor Interno Certificado
DESCRIPTION:Información general\nFechas: 6\, 7\, 8\, 9\, 13\, 14\, 15 y 16 de Julio 2026 \nHora: 6:00 p.m. a 9:00 p.m. \nDuración: se reconocen 24 horas de CPE. \nCostos: \n$340 + 2% IVA – Asociados IAICR al día con su membresía. \n$390 + 2% IVA –  Público en General. \n**El curso se desarrollará por medio de Microsoft Teams. \n**Apertura sujeta a cupo mínimo. \nObjetivo: Preparar a los participantes para el Examen CIA Parte 2 Compromisos de Auditoría Interna y fortalecer su función de auditoría interna a través del Desarrollo de trabajos de auditoria interne que generen valor para la organización. \nMetodología\n\nRepaso del temario del Examen\nRealización de preguntas tipo test similares a las de examen y revisión de respuesta con el profesor.\nResolución de dudas y cuestiones de los alumnos relacionadas con el temario presentado en este módulo.\nSimulación de Examen con tiempo.\n\nContenido\nSección A. Planificación del Compromiso \n\nDeterminar los objetivos y el alcance del compromiso.\n2. Determinar los criterios de evaluación basados en la información relevante recopilada.\n3. Planificar el compromiso para evaluar riesgos y controles clave.\n4. Determinar el enfoque apropiado para el compromiso.\n5. Realizar una evaluación detallada de riesgos de cada actividad bajo revisión.\n6. Determinar los procedimientos del compromiso y preparar el programa de trabajo del compromiso.\n7. Determinar el nivel de recursos y habilidades necesarios para el compromiso.\n\nSección B: Recolección\, Análisis y Evaluación de Información del documento CIA Parte 2 – Compromisos de Auditoría Interna \n\nIdentificar fuentes de información para apoyar los objetivos y procedimientos del compromiso.\n2. Evaluar la relevancia\, suficiencia y confiabilidad de la evidencia recopilada para respaldar los objetivos del compromiso.\n3. Evaluar opciones tecnológicas que los auditores internos pueden utilizar para desarrollar y respaldar los hallazgos y conclusiones del compromiso.\n4. Aplicar enfoques analíticos apropiados y técnicas de mapeo de procesos.\n5. Aplicar técnicas de revisión analítica.\n6. Determinar si existe una diferencia entre los criterios de evaluación y las condiciones existentes\, y evaluar la importancia de cada hallazgo.\n7. Preparar papeles de trabajo\, incluyendo información relevante para respaldar las conclusiones y los resultados del compromiso.\n8. Resumir y desarrollar las conclusiones del compromiso.\n\nSección C. Supervisión y Comunicación del Compromiso \n\nAplicar una supervisión adecuada durante todo el compromiso.\n2. Aplicar una comunicación adecuada con las partes interesadas durante todo el compromiso\n\nFacilitador\nEdwin Arley Giraldo Zapata \nMáster en gestión de riesgos\, especialista en finanzas y mercado de\ncapitales\, con una trayectoria de más de 20 años liderando áreas de\nauditoría\, control interno y gestión de riesgos para empresas públicas y\nprivadas del sector financiero\, servicios\, manufacturero y petrolero\, con\namplio conocimiento en normas y estándares internacionales. \nCon una visión constante de anticipar los riesgos y apoyar a la organización\nen su gestión oportuna\, siendo ese asesor de confianza de la alta gerencia. \nExperiencias que las comparto como conferencista internacional\ny profesor invitado en diferentes universidades\, que me han permitido estar\nactualizado ya la vanguardia de los últimos estándares y metodologías\,\norientado al logro\, adaptabilidad al cambio\, proactividad y liderazgo de\nequipos de alto desempeño. \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Certificación Profesional de Auditor Interno ISOIEC 270012022 - I27001A
DESCRIPTION:Información general\nFechas:\n14\, 16\, 21 y 23 de julio 2026 \nHorario: 8:00 a.m a 12:00 m.d \nDuración: Se reconocen 16 horas CPE \nModalidad: Virtual sincrónico \nCostos: \n$275 + 2 % IVA asociados al día con su membresía.\n$375 + 2% IVA público general \n**El curso se desarrollará por medio Microsoft Teams. \n**Apertura sujeta a cupo mínimo. \nIntroducción\nEsta certificación abarca la norma internacional publicada por la Organización Internacional de Normalización (ISO)\, que describe cómo gestionar y mejorar la seguridad de la información\, la ciberseguridad y la protección de la privacidad en una empresa. \nLa ISO 27001:2022 se puede implantar en cualquier tipo de organización\, con o sin ánimo de lucro\, privada o gubernamental\, pequeña o grande. Fue redactada por los mejores expertos del mundo en el campo de la seguridad de la información y proporciona una metodología para la implantación de la gestión de la seguridad de la información en una organización. \nEsta norma también permite a las empresas obtener la certificación\, lo que significa que la organización ha implementado la seguridad de la información según la norma ISO 27001. \nObjetivos\n\nComprender los principios\, conceptos y requisitos de la norma ISO/IEC 27001:2022.\n2. Identificar cómo desarrollar un SGSI.\n3. Desarrollar las habilidades y la capacidad de realizar auditorías.\n4. Comprender el Anexo A de la norma ISO 27001:2022.\n\nFormación\nEl trabajo de certificación incluye conferencias\, debates\, juegos de rol\, ejercicios individuales y de grupo para que pueda empezar a entender la norma ISO 27001. Después de aprobar el examen de Auditor Interno ISO 27001\, tendrá los conocimientos necesarios para realizar auditorías eficaces del SGSI. \nExamen de Certificación\n\nFormato: Opción Múltiple\nPreguntas: 40\nIdioma: Español\nPuntaje de Aprobación: 32/40 u 80%\nLibro Abierto: no\nEntrega: este examen está disponible en línea\n\nFacilitador\nMiguel Pérez Montero \nMáster en Computación del Instituto Tecnológico\, certificado CISA\, COBIT 2019\, Auditoría de la Ciberseguridad y CSX de ISACA\, ISO 27001\, ISO 22301\, \nLCSPC de Certiprof\, CC de ISC2\, CSCU\, ECES\, Ethical Hacer y CEI de EC Council\, actualmente está jubilado y es profesor universitario. Fue Director de la Escuela de Ciberseguridad en Universidad Cenfotec\, fue coordinador de las Auditorías de Seguridad de la Información y Ciberseguridad para el Sector Público en la Contraloría General de la República donde trabajó por 28 años\, ha sido consultor del PNUD\, empresario y funcionario bancario\, entre otros. \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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LOCATION:Virtual sincrónico\, Costa Rica
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SUMMARY:Seminario Taller Virtual Impacto del Hallazgo con el Análisis Causa-Raíz
DESCRIPTION:Información general\nFechas: 20\, 21\, 22\, 23\, 24\, 27 y 28 de julio 2026 \nHorario: 8:00 a.m. 11:00 a.m. \nDuración: se reconocen 24 horas CPE. \nModalidad: Virtual\, vía ZOOM. 21 horas de capacitación sincrónica y 3 horas asincrónicas. \nCosto: \n¢150.000 + 2 % IVA asociados al día con su membresía. \n¢195.000 + 2% IVA público general. \n**El curso se desarrollará por medio de Plataforma ZOOM. \n**Apertura sujeta a cupo mínimo. \nObjetivo \n\nAnalizar el problema a lo largo de un proceso.\nAplicar las técnicas de Ishikawa y de los 5 porqués para identificar la causa última del problema y llegar a una solución definitiva.\nDeterminar las acciones para eliminar la causa raíz y la repetición del problema.\nRedactar informes de auditoría haciendo la distribución correcta y completa de datos e ideas particularmente en la condición\, la causa\, el efecto.\nRedactar los informes de auditoría en forma correcta\, completa y en concordancia particularmente\, en los objetivos\, la conclusión y las recomendaciones.\n\nDirigido a\nLos auditores y el personal relacionado con ellos\, que se ven involucrados en la rendición de informes de auditoría. \nMetodología\nLos participantes deben tener a mano un informe real con el cual trabajar\, durante el seminario. \nHay explicación de conceptos\, ejercicios prácticos y análisis de documentos auténticos de la Institución (con nombres y fechas modificados\, si así lo prefieren) presentados por los participantes\, corrección y reelaboración. Práctica constante y continua porque se aprende haciendo de modo que los conocimientos puedan ser aplicados de inmediato. \nTemario \n\nDIFERENCIAS DE PARADIGMAS DE AUDITORÍAS:\n\n\nEl paradigma moderno vs el paradigma tradicional.\nImpacto institucional del método integral.\nPropósito y objetivo del método integral.\nLa redacción en el modelo por procesos.\n\n\nAPLICACIÓN DE TÉCNICAS PARA ANÁLISIS CAUSA RAÍZ:\n\n\nDeterminación de la causa raíz.\nConcatenación de las causas.\nAnálisis con los “¿por qué?”.\nAnálisis con el árbol lógico.\nAnálisis con el Diagrama de Ishikawa.\nAbordaje de las acciones correctivas.\nAbordaje de las acciones preventivas.\n\nIII. EL PROCESO DE ANÁLISIS: \n\nDescripción correcta y completa de la condición.\nLa corriente redacción negativa de la condición (uso del NO y FALTA DE).\nDeterminación y redacción de los síntomas y el problema.\nImportancia del problema.\nRelación y redacción del problema con el efecto.\nRelación y redacción del problema con la recomendación.\nRelación y redacción de las distintas causas con las recomendaciones.\nFormas para relacionar las distintas causas.\nFormas para enlazar las partes del hallazgo.\n\nFacilitadora\nDra. Ethel Pazos Jiménez \nFilóloga pionera en la capacitación de redacción para informes técnicos y de auditoría. Experiencia de más de 31 años en seminarios a profesionales\, tanto en el nivel nacional como internacional; 16 años de trabajar los seminarios de Redacción de Informes de Auditoría de distintas instituciones. \n2017: Banco Nacional\, RECOPE\, ICE\, RACSA\, TEC\, UTN\, CORBANA\, Fuerza y Luz\, Municipalidad de Grecia\, Automercado\, INS Servicios\, Coopenae\, Junta de Pensiones del Magisterio y otros. \n2018: Ministerio de Salud\, Universidad de Costa Rica \n2019: Banco Nacional\, Caja de Ande\, Coope Caja\, INS. \n2020: ICT\, INDEER\, Servicios Empresariales de Heredia\, Caja de Ande. 2021: IMAS\, Servicios Empresariales Heredia\, UNED\, IAICR \n\nEspecialista en Investigación\, Filología y Lingüística Española\, psicopedagogía y docencia de la UNED y varias universidades privadas como ULatina\, ULACIT\, UIA\, UH\, UMCA.\nPionera en la capacitación de Redacción de Informes Técnicos.\nExperiencia de más 31 años como facilitadora en más de 300 seminarios a nivel nacional e internacional\, tanto a instituciones del Estado como empresas privadas\, corrección de estilo.\nExperiencia como asesora en el tema de los informes para entidades estatales como la Presidencia de la República\, el Ministerio de Seguridad Pública y otros.\nDiseñadora y directora del Programa de Capacitación en Redacción de Informes Policiales a toda la Fuerza Pública.\nCreadora y primera directora de la Unidad de Investigación de la UH\nCapacitadora de los docentes de investigación de la UH.\nAutora de los primeros dos textos en CR sobre el tema de informes: “Metodología para la Redacción de Informes Técnicos” y “Elaboración y Redacción de Informes Técnicos” y otros más de 20 textos didácticos.\n\nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Manos a la Obra: Aplicación práctica de las Nuevas Normas Globales de Auditoría Interna
DESCRIPTION:Información general\nFechas: 27\, 28\, 29 y 30 de julio 2026 \nHorario: de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. \nDuración: se reconocen 16 horas CPE. \nCosto: \n$210 + 2 % IVA asociados al día con su membresía. \n$260 + 2% IVA público general. \n\nModalidad:\nVirtual\, utilizando la herramienta Microsoft Teams.\n\n**Apertura sujeta a cupo mínimo \nDescripción\nCapacitar a los participantes en la aplicación práctica y efectiva de las Nuevas Normas Globales de Auditoría Interna\, fortaleciendo su capacidad para:\n– Alinear la Auditoría Interna con la estrategia\, los objetivos y los riesgos clave del negocio.\n– Pasar de un enfoque de cumplimiento formal a uno de aseguramiento\, asesoría y generación de valor.\n– Diseñar y ejecutar auditorías basadas en riesgos reales y relevantes.\n– Comunicar resultados de auditoría de manera clara\, estratégica y orientada a la toma de decisiones. \nAl finalizar el curso\, los participantes estarán en capacidad de: \nAplicar las Normas a la planeación estratégica y al Plan Anual de Auditoría Interna. \nElaborar informes de auditoría con mensajes ejecutivos y conclusiones estratégicas. \nUtilizar checklists y herramientas prácticas para demostrar conformidad y calidad frente a las Normas. \nMetodología\nEl curso se desarrolla bajo una metodología 100% práctica\, que combina: \n– Explicaciones breves y enfocadas en los cambios clave de las Normas. \n– Análisis de casos prácticos reales y escenarios habituales de Auditoría Interna. \n– Ejercicios guiados paso a paso (“manos a la obra”). \n– Uso de herramientas\, matrices y checklists listos para aplicar. \n– Espacios de reflexión orientados a la mejora de la función de Auditoría Interna. \nContenido\nMódulo 1. De las Normas al valor: el cambio de enfoque \nEvolución del IPPF 2017 a las Nuevas Normas Globales de Auditoría Interna.\nLos 5 Dominios y los 15 Principios desde una óptica práctica.\nEl verdadero propósito de la Auditoría Interna bajo las nuevas Normas. \nMódulo 2. Planeación estratégica de Auditoría Interna alineada a las Normas \nDiferencia entre Plan Estratégico y Plan Anual de Auditoría Interna.\nManos a la obra:\nConstrucción del Plan Estratégico de Auditoria Interna \nMódulo 3. El Plan Anual de Auditoría Interna basado en riesgos \nRequisitos de las Normas Globales para el Plan Anual.\nUso del universo de auditoría y criterios de priorización.\nManos a la obra:\nEjercicio práctico de definición de un Plan Anual basado en riesgos. \nMódulo 4. Planeación de auditorías enfocadas en riesgos críticos \nDe programas extensos a auditorías focalizadas.\nIdentificación de riesgos y controles críticos.\nManos a la obra:\nHerramientas de trabajo de la planeación de auditoria con Diseño de pruebas alineadas al riesgo. \nMódulo 5. Ejecución de auditorías \nEl rol del juicio profesional bajo las Nuevas Normas.\nEvaluación de la efectividad de controles.\nManos a la obra:\nDocumentación de pruebas de auditoria alineado a riesgos y a las nuevas normas globales de Auditoría Interna \nMódulo 6. Informes de auditoría con enfoque estratégico \nQué esperan la Alta Dirección y la Junta de los informes de auditoría.\nDel hallazgo operativo al mensaje estratégico.\nManos a la obra:\nRedacción de hallazgos en lenguaje de negocio y las conclusiones ejecutivas del informe. \nMódulo 7. Seguimiento\, aseguramiento y mejora de la calidad \nPrincipios éticos de Auditoria Interna\nEstatuto de Auditoria Interna\nPrograma de Aseguramiento y Mejora de la Calidad. \nManos a la obra: \nChecklist práctico de conformidad con las Nuevas Normas.\nModelo de Principios Éticos alineado a las normas\nModelo Estatuto de Auditoria a las nuevas normas. \nFacilitador\nEdwin Arley Giraldo Zapata \nMáster en gestión de riesgos\, especialista en finanzas y mercado de capitales\, con una trayectoria de más de 20 años liderando áreas de auditoría\, control interno y gestión de riesgos para empresas públicas y privadas del sector financiero\, servicios\, manufacturero y petrolero\, con amplio conocimiento en normas y estándares internacionales. Con una visión constante de anticipar los riesgos y apoyar a la organización en su gestión oportuna\, siendo ese asesor de confianza de la alta gerencia. Experiencias que las comparto como conferencista internacional y profesor invitado en diferentes universidades\, que me han permitido estar actualizado ya la vanguardia de los últimos estándares y metodologías\, orientado al logro\, adaptabilidad al cambio\, proactividad y liderazgo de equipos de alto desempeño. \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Certificación básica en derecho general de protección de datos – LGPDF™
DESCRIPTION:Información general\nFechas: 10\, 12\, 14\, 17 y 19 de agosto 2026 \nHorario: 8:00am a 12:00md \nDuración: se reconocen 20 horas CPE. \nModalidad: Virtual\, Plataforma Microsoft Teams. \nCosto: \n\n$210 + 2 % IVA asociados al día con su membresía.\n$280 + 2% IVA público general.\n**Apertura sujeta a cupo mínimo.\n\nObjetivo: Comprender y aplicar los principios de la Ley General de Protección de Datos (LGPD)\, desarrollando capacidades para gestionar el tratamiento de datos personales en organizaciones. \nObjetivos Específicos:\n\nComprender qué es un insight y cómo se genera\nEntender la importancia del storytelling en la toma de decisiones\nAplicar estructuras narrativas a datos\nDiseñar visualizaciones efectivas\nIdentificar sesgos en análisis\nTraducir datos en mensajes claros y accionables\nConstruir historias que generen cambio\n\nRequisitos\nConocimientos previos: \n-Conceptos básicos de datos o TI \n-Conocimiento general organizacional \nHabilidades: \n-Análisis \n-Pensamiento ético \n-Comunicación \nContenidos: \nMódulo 1: Fundamentos de Privacidad y \nProtección de Datos \n\nQué es privacidad\nImportancia de los datos personales\nDiferencia entre privacidad y seguridad\n\nMódulo 2: Introducción a la LGPD \n\nEstructura de la ley\nAlcance territorial\nPrincipios\n\nMódulo 3: Bases Legales del Tratamiento \n\nConsentimiento\nInterés legítimo\nDatos sensibles\nNiños y adolescentes\n\nMódulo 4: Derechos del Titular \n\nAcceso\nRectificación\nEliminación\nPortabilidad\n\nMódulo 5: Tratamiento en Sector Público y \nTransferencias \n\nUso compartido\nInteroperabilidad\nTransferencias internacionales\n\nMódulo 6: Roles y Responsabilidades \n\nResponsable\nEncargado\nDPO\n\nMódulo 7: Seguridad y Buenas Prácticas \n\nControles\nGestión de incidentes\nGobernanza\n\nMódulo 8: Sanciones + Preparación Examen \n\nTipos de sanciones\nResponsabilidad\n\nExamen de Certificación\n\nFormato: Opción Múltiple\nPreguntas: 40\nIdioma: Español\nPuntaje de Aprobación: 32/40 u 80%\nDuración: 60 minutos\nEntrega: este examen está disponible en línea\n\nFacilitador\nPablo López Aguilar \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:El futuro de la Auditoría Interna se construye aquí.
DESCRIPTION:🚀 El futuro de la Auditoría Interna se construye aquí.\nConozca los ejes temáticos del XXVI Congreso de Auditoría Interna – CAICR 2026 y prepárese para una experiencia de actualización\, innovación y networking de alto nivel: https://congresoauditorescr.com/ejes.php \n📅 19 al 21 de agosto de 2026\n📍 Centro de Convenciones de Costa Rica\n🔗 Inscríbase aquí
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SUMMARY:Certificación Profesional Líder en Ciberseguridad - LCSPC
DESCRIPTION:Información general\n\nFechas:\n8\, 10\, 17\, 22 de septiembre 2026\nHorario:\n8:00 a.m. a 12:00 m.d.\nDuración:\nse reconocen 16 horas CPE.\nModalidad: Virtual sincrónico\n\nCosto: \n$275 + 2 % IVA asociados al día con su membresía. \n$375 + 2% IVA público general. \n**El curso se desarrollará por medio de Microsoft Teams. \n**Apertura sujeta a cupo mínimo. \nIntroducción\nCertiProf® ofrece la certificación profesional en Ciberseguridad\, Lead Cybersecurity Professional Certification (LCSPC)\, donde aprenderás los conceptos fundamentales de la Ciberseguridad y la implementación de prácticas de protección de sistemas\, redes y programas de ataques digitales. \nEstos ciberataques apuntan generalmente al acceso\, cambio o destrucción de información confidencial; extorsión a los usuarios; o interrumpir procesos regulares de negocios. \nLa implementación de medidas de Ciberseguridad efectivas es particularmente desafiante porque hay más dispositivos que personas y los atacantes se están volviendo más innovadores. Esta certificación te ayudará a entender las funciones básicas de un marco de Ciberseguridad y la importancia de establecer la Ciberseguridad para proteger la información basándose en tres pilares de seguridad de datos. \nPúblico Objetivo: \nCualquier persona interesada en expandir su conocimiento para aprender más sobre la importancia de la Ciberseguridad y cómo evitar todo tipo de amenazas que pongan en riesgo la información que está siendo procesada\, transportada o almacenada en cualquier dispositivo. \nObjetivos: \nConceptos fundamentales de Ciberseguridad. \nISO / IEC 27032. \nIntroducción al marco de Ciberseguridad. \nGestión de riesgos y el marco de Ciberseguridad. \nImplementación del marco de Ciberseguridad. \nEstablecer o mejorar Ciberseguridad comunicativa. \nMetodología para proteger la privacidad y las libertades civiles. \nAuto evaluación de riesgos de Ciberseguridad con el marco. \nExamen de Certificación\n\nFormato: Opción Múltiple\nPreguntas: 40\nIdioma: Español\nPuntaje de Aprobación: 32/40 u 80%\nDuración: 60 minutos\nEntrega: este examen está disponible en línea\n\nFacilitador\nMiguel Pérez Montero \nMáster en Computación del Instituto Tecnológico\, certificado CISA\, COBIT 2019\, Auditoría de la Ciberseguridad y CSX de ISACA\, ISO 27001\, ISO 22301\, \nLCSPC de Certiprof\, CC de ISC2\, CSCU\, ECES\, Ethical Hacer y CEI de EC Council\, actualmente está jubilado y es profesor universitario. Fue Director de la Escuela de Ciberseguridad en Universidad Cenfotec\, fue coordinador de las Auditorías de Seguridad de la Información y Ciberseguridad para el Sector Público en la Contraloría General de la República donde trabajó por 28 años\, ha sido consultor del PNUD\, empresario y funcionario bancario\, entre otros. \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Evaluación de Calidad a la Función de Auditoría Interna según NOGAI (Normas Globales de Auditoría Interna)
DESCRIPTION:Información general\nFecha: 21\, 22\, 23\, 24\, 25 y 28 de septiembre 2026 \nHorario: 9:00 a.m. 12:00 p.m. (los días 21\, 22\, 23\, 24 de septiembre) \n9:00 a.m. a 1:00 p.m. (los días 25 y 28 de septiembre) \nModalidad: Virtual \nDuración: Se reconocen 20 horas CPE \nCosto: \n$380 +2% IVA Asociados al Instituto \n$450 +2% IVA Público General \nNota: Si desea adquirir el Manual de Evaluación de Calidad del IIA no está incluido en el valor del curso y debe adquirirse por separado a través del IIA Bookstore. \n**El curso se desarrollará por medio de Microsoft Teams \n**Apertura sujeta a cupo mínimo. \nDirigido a\nLíderes de Auditoría Interna responsables de departamentos de auditoría interna\, auditores internos responsables de mantener el Programa de aseguramiento y mejora de la calidad de la función de auditoría interna y miembros del comité de auditoría que desean conocer su nuevo rol para apoyar que auditoría interna cumpla con su estrategia y objetivos. \nObjetivo General\n\nFamiliarizarse con el marco de referencia para realizar las evaluaciones de calidad y su importancia para las organizaciones.\nComprender los conceptos fundamentales de las evaluaciones de calidad y su ámbito de preparación y aplicación en Auditoría Interna a través de talleres prácticos.\nOfrecer lineamientos y herramientas para la implementación /actualización de las metodologías alineadas con las Normas Globales de Auditoría Interna\n\nContenido\n\nIntroducción\n\n– Objetivos de una evaluación Interna \n– Beneficios de una evaluación interna \n– Visión general de la función de Auditoria Interna \n\nCalidad de la función de auditoría interna\n\n– Normas relacionadas con la evaluación de calidad \n– Proceso de calidad \n– Componentes recomendados \n\nTipos de evaluaciones\n\n– Evaluaciones internos de calidad \n– Evaluaciones externas de calidad \n– Criterios de evaluación \n\nEvaluación del cumplimiento del Dominio I – Propósito de la auditoría interna\n\n– Componentes temáticos del Dominio I \n– Entrevistas a realizar a las partes interesadas \n– Conclusión \n\nEvaluación del cumplimiento del Dominio II – Ética y profesionalismo\n\n– Visión general \n– Principio 1. Demostrar integridad \n– Principio 2. Mantener la objetividad \n– Principio 3. Demostrar competencia \n– Principio 4. Ejercer el debido cuidado profesional \n– Principio 5. Mantener la confidencialidad \n– Resumen \n\nEvaluación del cumplimiento del Dominio III –\n\nGobierno de la función de auditoría interna \n– Principio 6. Autorización del Consejo \n– Principio 7. Posicionarse de manera independiente \n– Principio 8. Supervisión del Consejo \n– Resumen \n\nEvaluación del cumplimiento del Dominio IV – Gestión de la función de auditoría interna\n\n– Principio 9. Planificar estratégicamente \n– Principio 10. Gestionar los recursos \n– Principio 11. Comunicar de manera eficaz \n– Principio 12. Mejorar la calidad \n– Resumen \n\nEvaluación del cumplimiento del Dominio V – Desempeño de los servicios de auditoría interna\n\n– Principio 13. Planficar eficazmente los trabajo \n– Principio 14. Ejecución de los trabajos \n– Principio 15. Comunicar las conclusiones del trabajo y monitorear los planes de acción \n– Requisito temático de ciberseguridad \n– Resumen \n\nResumen y conclusiones de la evaluación\nIntroducción al Modelo de Madurez de la Función de Auditoria\n\nFacilitadora\nEdna Liliana Ospina\n(CIA\, COSO\, SCRUM MANAGER) \n17 años de experiencia en áreas de auditoria como responsable de Auditoría de empresas del Grupo Corona (Lanco\, proyecto Alion\, Erecos\, Sumicol\, Loceria\, Gamma\, Minerales Industriales\, filiales del exterior) y responsable técnica del equipo de auditores logrando obtener la certificación de Normas Internacionales de Auditoría para el Grupo Corona. DEA (Directora de Auditoría) en Alumina Colombia y Filiales. y DEA en Clínica SOMA. \nCuenta con la certificación CIA\, Scrum Manager en Auditoría\, COSO – Control Interno\, QA Calidad\, es Contadora Pública\, Especialista en Finanzas\, y estudios adicionales en Estrategia e IFRS. \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Certificación Profesional de Auditor Interno ISO 22301 - I22301A
DESCRIPTION:Información general\nFecha: 13\, 15\, 20 y 22 octubre 2026 \nHorario: 8:00 am a 12:00 md \nModalidad: virtual \nDuración: Se reconocen 16 horas CPE \nCosto: \n$275 + 2% IVA para afiliados al día con su membresía \n$375 + 2% IVA público general \n*Apertura sujeta a cupo mínimo. \nIntroducción\nEsta certificación comprende los requisitos de la norma ISO 22301\, el estándar más popular en el mundo que aborda el tema de la continuidad del negocio. \nEl esquema abarca los siguientes requisitos: Contexto de la organización\, liderazgo\, planificación\, soporte\, operación\, evaluación y mejora del desempeño. La continuidad del negocio no se limita a los sistemas de información\, la norma ISO 22301 toma en cuenta la integridad de las personas que laboran en la compañía\, ya que ellas alimentan a los sistemas de información y por ende el activo principal. \nObjetivos\n\nComprender los principios\, conceptos y requisitos de ISO 22301:2019.\nIdentificar cómo desarrollar un BCMS.\nDesarrollar habilidades y capacidad para realizar auditorías.\n\nPublico Objetivo\nEsta certificación es apropiada para aquellos que necesitan saber de qué se trata ISO 22301\, también\, cómo ejecutar e informar sobre una conformidad de auditoría con ISO 22301:2019. \nFormación\nEl trabajo del curso incluye conferencias\, debates\, juegos de roles\, ejercicios individuales y grupales para que comiences a comprender la norma ISO 22301. Después de pasar el examen de auditor ISO 22301\, tendrá los conocimientos necesarios para realizar auditorías eficaces de BCMS. \nExamen de Certificación\n\nFormato: Opción Múltiple\nPreguntas: 40\nIdioma: Español\nPuntaje de Aprobación: 32/40 u 80%\nLibro Abierto: no\nEntrega: este examen está disponible en línea\n\nFacilitador: Lic. Erick Chacón Castro\nCuenta con más de 15 años de experiencia regional (Centroamérica y caribe)\, en temas como auditoría interna y externa\, sistemas de gestión de riesgos y control interno\, Gobierno Corporativo\, Gestión de Procesos\, Sistemas de Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo\, Tecnologías\nde Información\, Seguridad de la Información\, Continuidad de Negocios y FATCA. \nCertificado por el IAI Global como Evaluador de la Calidad de la Auditoria Interna. \nEs facilitador nacional e internacional en temas de Gobierno\, Riesgo y Cumplimiento. \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Power BI – Generación de cuadros de mando para facilitar los procesos de toma de decisiones
DESCRIPTION:Power BI – Generación de cuadros de mando para facilitar los procesos de toma de decisiones \nEn un entorno cada vez más orientado a los datos\, contar con información clara\, visual y oportuna es clave para una toma de decisiones efectiva. \nEste curso le permitirá conocer y aplicar Power BI como una herramienta estratégica para transformar datos en cuadros de mando interactivos\, optimizando el análisis y la comunicación de la información en su organización. \n📅 Fechas: 14\, 21\, 28 de octubre y 4 de noviembre 2026\n⏰ Horario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.\n💻 Modalidad: Virtual – Plataforma Microsoft Teams\n🎓 Facilitador: Ing. David Quirós Tencio 🇨🇷\n📌 Se reconocen 16 horas CPE
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SUMMARY:Certificación de Auditor Líder ISO 9001 – I9001LA™
DESCRIPTION:Información general\nFechas: 26\, 27\, 28\, 29 octubre\, 2\, 3\, 4 y 5 de noviembre 2026 \nHorario: 5:00pm a 9:00pm \nDuración: Se reconocen 32 horas CPE \nCosto: \n\n$250 + 2 % IVA asociados al día con su membresía.\n$300 + 2% IVA público general.\n\nModalidad: virtual por medio de plataforma Microsoft Teams. \n**Apertura sujeta a cupo mínimo. \nObjetivo: Desarrollar competencias para interpretar\, implementar y auditar un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) bajo ISO 9001:2015\, con enfoque en mejora continua y pensamiento basado en riesgos. \nObjetivos Específicos:\n\nComprender el enfoque por procesos\nAplicar ciclo PHVA\nInterpretar requisitos ISO 9001\nDiseñar e implementar SGC\nGestionar riesgos\nEjecutar auditorías\nComunicar hallazgos\nUsar auditoría como instrumento de gobierno\nTraducir hallazgos a decisiones\n\nRequisitos\nConocimientos previos: \n-Procesos organizacionales \n-Conceptos básicos de gestión \nHabilidades: \n-Pensamiento analítico \n-Observación crítica \n-Comunicación efectiva \nContenido\nMódulo 1: Fundamentos de Calidad y \nNormalización \n\nQué es calidad\nEvolución de la calidad\nISO y normalización\n\nMódulo 2: Gestión por Procesos \n\nEnfoque por procesos\nTipos de procesos\nMapas de procesos\n\nMódulo 3: Interpretación de la Norma ISO 9001 \n\nEstructura de alto nivel\nCapítulos 4–10\n\nMódulo 4: Contexto\, Liderazgo y Planificación \n\nContexto organizacional\nPartes interesadas\nObjetivos de calidad\nRiesgos y oportunidades\n\nMódulo 5: Operación y Evaluación del Desempeño \n\nControl operacional\nIndicadores\nSeguimiento y medición\n\nMódulo 6: Gestión de Riesgos en SGC \n\nPensamiento basado en riesgos\nIdentificación y valoración\n\nMódulo 7: Auditoría Interna \n\nISO 19011\nTipos de auditoría\nEvidencia y hallazgos\nEntrevistas\n\nMódulo 8: Auditor Líder + Examen \n\nGestión de auditorías\nRedacción de hallazgos\nTips examen\n\nExamen de Certificación\n\nFormato: Opción Múltiple\nPreguntas: 40\nIdioma: Español\nPuntaje de Aprobación: 32/40 u 80%\nDuración: 60 minutos\nEntrega: este examen está disponible en línea\n\nFacilitador\nPablo López Aguilar \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Certificación Profesional en Narración de Datos – DSTPC™
DESCRIPTION:Información general\nFechas: 2\, 3\, 5\, 9\, 10 y 12 de noviembre 2026 \nHorario: 8:00am a 12:00md \nDuración: se reconocen 24 horas CPE. \nCosto: \n$210 + 2%  IVA\, asociados al día con su membresía. \n$280 + 2% IVA\, público general. \n\nModalidad:\nvirtual por medio de plataforma Microsoft Teams.\n\n**Apertura sujeta a cupo mínimo. \nObjetivo: Desarrollar capacidades para transformar datos en historias que generen impacto en la toma de decisiones\, preparando a los participantes para la certificación DSTPC™ y su aplicación en entornos reales. \nObjetivos Específicos\n\nComprender qué es un insight y cómo se genera\nEntender la importancia del storytelling en la toma de decisiones\nAplicar estructuras narrativas a datos\nDiseñar visualizaciones efectivas\nIdentificar sesgos en análisis\nTraducir datos en mensajes claros y accionables\nConstruir historias que generen cambio\n\nRequisitos\nConocimientos previos: \n-Fundamentos de datos o TI \n-Conceptos básicos de IA (no técnico profundo) \n-Entendimiento básico de riesgo \n-Conceptos básicos de análisis de datos \n-Interpretación de gráficos \nHabilidades: \n-Pensamiento crítico \n-Capacidad de análisis de escenarios \n-Comunicación de riesgos \n-Pensamiento analítico \n-Comunicación \n-Orientación a resultados \nContenido\nMódulo 1: Fundamentos del Data Storytelling \n\n¿Por qué el cambio es importante?\nQué es un insight\nAlfabetización en datos\nComunicación efectiva\nIncluye transición de datos → información → acción\n\nMódulo 2: Psicología del Storytelling \n\nExplicar\, iluminar y comprometer\nTriángulo de la retórica\nEmoción vs lógica\n\nMódulo 3: Sesgos y toma de decisiones \n\nSistemas de pensamiento\nSesgos cognitivos\nInterpretación de datos\nIncluye errores comunes en análisis\n\nMódulo 4: Construcción de historias con datos \n\nElementos de una historia de datos\nTipos de comunicación\nConocimiento de la audiencia\n\nMódulo 5: Generación de insights \n\nInsight accionable\nExploración vs explicación\nMarco para análisis\n\nMódulo 6: Estructura narrativa aplicada \n\nArco narrativo\nModelos de storytelling\nMomento “aha”\n\nMódulo 7: Confiabilidad y Ética en IA \n\nPrincipios de visualización\nSelección de gráficos\nDiseño orientado al mensaje\nIncluye buenas prácticas visuales\n\nMódulo 8: Preparación para certificación \n\nEstructura del examen\nEstrategias de respuesta\nSimulacro\n\nExamen de Certificación\n\nFormato: Opción Múltiple\nPreguntas: 40\nIdioma: Español\nPuntaje de Aprobación: 32/40 u 80%\nDuración: 60 minutos\nEntrega: este examen está disponible en línea\n\nFacilitador:\nEdgar Ugalde Saborio \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Certificación Profesional OKR – OKRCP™
DESCRIPTION:Información general\nFechas: 16\, 17\, 19\, 23\, 24 y 26 de noviembre 2026 \nHorario: 8:00am a 12:00md \nDuración: se reconocen 20 horas CPE. \nModalidad: Virtual\, por medio de plataforma Teams. \nCosto: \n$210 + 2 % IVA asociados al día con su membresía. \n$280 + 2% IVA público general. \n**Apertura sujeta a cupo mínimo. \nObjetivo: Desarrollar capacidades para diseñar\, implementar y gestionar OKR en organizaciones\, asegurando alineación\, foco y medición efectiva del desempeño \nObjetivos Específicos:\n\nComprender OKR vs KPI\nDiseñar objetivos efectivos\nDefinir resultados clave medibles\nGestionar el ciclo de vida de OKR\nImplementar OKR en equipos\nMedir y mejorar resultados\nEvitar anti-patrones\nTraducir estrategia en ejecución\nGestionar cultura OKR\n\nRequisitos\nConocimientos previos: \n-Procesos organizacionales \n-Conceptos básicos de gestión \nHabilidades: \n-Pensamiento analítico \n-Observación crítica \n-Comunicación efectiva \nContenido\nMódulo 1: Fundamentos y Valor de OKR \n\nQué es OKR\nDiferencia con KPI\, BSC\, MBO\nEvolución de la gestión\n\nIncluye conceptos como métricas de vanidad \ny modelos de gestión \nMódulo 2: Cómo escribir OKR efectivos \n\nObjetivos\nResultados clave\nFórmulas de OKR\nAnti-patrones\n\nMódulo 3: Ciclo de vida de OKR \n\nPlaneación\nEjecución\nSeguimiento\nCierre\n\nBasado en ciclo completo del syllabus \nMódulo 4: Roles\, cadencias y ejecución \n\nOKR Coach\nOKR Owner\nCadencias (weekly\, quarterly)\n\nIncluye cadencias y roles definidos en el programa \nMódulo 5: OKR en la organización \n\nOKR corporativos vs individuales\nAlineación vertical y horizontal\nPriorización\n\nMódulo 6: Cultura y transformación \n\nCambio cultural\nBusiness Agility\nErrores comunes\n\nIncluye transformación cultural con OKR \nMódulo 7: Casos prácticos \n\nStartups\nEmpresas grandes\n\nMódulo 8: Preparación examen \n\nTips\nSimulacro\n\nExamen de Certificación\n\nFormato: Opción Múltiple\nPreguntas: 40\nIdioma: Español\nPuntaje de Aprobación: 32/40 u 80%\nDuración: 60 minutos\nEntrega: este examen está disponible en línea\n\nFacilitador\nEdgar Ugalde Saborío \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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