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SUMMARY:Matrices de Riesgo como Base para el Plan de Auditoría Basado en Riesgos
DESCRIPTION:CAPACITACIÓN VIRTUAL | AUDITORÍA BASADA EN RIESGOS \n\n\nFortalezca la planificación de auditoría interna mediante una adecuada identificación\, evaluación y priorización de riesgos.\n\n\nLe invitamos a participar en el curso “Matrices de Riesgo como base para el Plan de Auditoría Basado en Riesgos” \, diseñado para dotar a los profesionales de auditoría de herramientas prácticas que les permitan construir y analizar matrices de riesgo alineadas con las mejores prácticas y las Normas Globales de Auditoría Interna. \n\n\n\nDurante el curso se abordarán temas como:\n Fundamentos metodológicos de la gestión de riesgos\n Diseño y análisis de la matriz de riesgos\n Evaluación de riesgos y controles\n Vinculación de la matriz de riesgos con el plan de auditoría\n Elaboración del plan de auditoría por factores de riesgo\n Monitoreo\, seguimiento y actualización de la matriz de riesgos \n\n\n\n Fechas: 27 y 29 de julio\, 3 y 5 de agosto de 2026\n Horario: 9:00 a.m. a 12:00 m.d.\n Modalidad: Virtual – Plataforma Microsoft Teams\n Se reconocen: 12 horas CPE\n\n\n Facilitador: Lic. Erick Chacón Castro  (CC – Consultores)\, profesional con amplia experiencia regional en auditoría\, gestión de riesgos y control interno. \n\n\n\n Más información e inscripciones: capacitacion@iaicr.com | info@iaicr.com\nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Manos a la Obra: Aplicación práctica de las Nuevas Normas Globales de Auditoría Interna
DESCRIPTION:Información general\nFechas: 27\, 28\, 29 y 30 de julio 2026 \nHorario: de 5:00 p.m. a 9:00 p.m. \nDuración: se reconocen 16 horas CPE. \nCosto: \n$210 + 2 % IVA asociados al día con su membresía. \n$260 + 2% IVA público general. \n\nModalidad:\nVirtual\, utilizando la herramienta Microsoft Teams.\n\n**Apertura sujeta a cupo mínimo \nDescripción\nCapacitar a los participantes en la aplicación práctica y efectiva de las Nuevas Normas Globales de Auditoría Interna\, fortaleciendo su capacidad para:\n– Alinear la Auditoría Interna con la estrategia\, los objetivos y los riesgos clave del negocio.\n– Pasar de un enfoque de cumplimiento formal a uno de aseguramiento\, asesoría y generación de valor.\n– Diseñar y ejecutar auditorías basadas en riesgos reales y relevantes.\n– Comunicar resultados de auditoría de manera clara\, estratégica y orientada a la toma de decisiones. \nAl finalizar el curso\, los participantes estarán en capacidad de: \nAplicar las Normas a la planeación estratégica y al Plan Anual de Auditoría Interna. \nElaborar informes de auditoría con mensajes ejecutivos y conclusiones estratégicas. \nUtilizar checklists y herramientas prácticas para demostrar conformidad y calidad frente a las Normas. \nMetodología\nEl curso se desarrolla bajo una metodología 100% práctica\, que combina: \n– Explicaciones breves y enfocadas en los cambios clave de las Normas. \n– Análisis de casos prácticos reales y escenarios habituales de Auditoría Interna. \n– Ejercicios guiados paso a paso (“manos a la obra”). \n– Uso de herramientas\, matrices y checklists listos para aplicar. \n– Espacios de reflexión orientados a la mejora de la función de Auditoría Interna. \nContenido\nMódulo 1. De las Normas al valor: el cambio de enfoque \nEvolución del IPPF 2017 a las Nuevas Normas Globales de Auditoría Interna.\nLos 5 Dominios y los 15 Principios desde una óptica práctica.\nEl verdadero propósito de la Auditoría Interna bajo las nuevas Normas. \nMódulo 2. Planeación estratégica de Auditoría Interna alineada a las Normas \nDiferencia entre Plan Estratégico y Plan Anual de Auditoría Interna.\nManos a la obra:\nConstrucción del Plan Estratégico de Auditoria Interna \nMódulo 3. El Plan Anual de Auditoría Interna basado en riesgos \nRequisitos de las Normas Globales para el Plan Anual.\nUso del universo de auditoría y criterios de priorización.\nManos a la obra:\nEjercicio práctico de definición de un Plan Anual basado en riesgos. \nMódulo 4. Planeación de auditorías enfocadas en riesgos críticos \nDe programas extensos a auditorías focalizadas.\nIdentificación de riesgos y controles críticos.\nManos a la obra:\nHerramientas de trabajo de la planeación de auditoria con Diseño de pruebas alineadas al riesgo. \nMódulo 5. Ejecución de auditorías \nEl rol del juicio profesional bajo las Nuevas Normas.\nEvaluación de la efectividad de controles.\nManos a la obra:\nDocumentación de pruebas de auditoria alineado a riesgos y a las nuevas normas globales de Auditoría Interna \nMódulo 6. Informes de auditoría con enfoque estratégico \nQué esperan la Alta Dirección y la Junta de los informes de auditoría.\nDel hallazgo operativo al mensaje estratégico.\nManos a la obra:\nRedacción de hallazgos en lenguaje de negocio y las conclusiones ejecutivas del informe. \nMódulo 7. Seguimiento\, aseguramiento y mejora de la calidad \nPrincipios éticos de Auditoria Interna\nEstatuto de Auditoria Interna\nPrograma de Aseguramiento y Mejora de la Calidad. \nManos a la obra: \nChecklist práctico de conformidad con las Nuevas Normas.\nModelo de Principios Éticos alineado a las normas\nModelo Estatuto de Auditoria a las nuevas normas. \nFacilitador\nEdwin Arley Giraldo Zapata \nMáster en gestión de riesgos\, especialista en finanzas y mercado de capitales\, con una trayectoria de más de 20 años liderando áreas de auditoría\, control interno y gestión de riesgos para empresas públicas y privadas del sector financiero\, servicios\, manufacturero y petrolero\, con amplio conocimiento en normas y estándares internacionales. Con una visión constante de anticipar los riesgos y apoyar a la organización en su gestión oportuna\, siendo ese asesor de confianza de la alta gerencia. Experiencias que las comparto como conferencista internacional y profesor invitado en diferentes universidades\, que me han permitido estar actualizado ya la vanguardia de los últimos estándares y metodologías\, orientado al logro\, adaptabilidad al cambio\, proactividad y liderazgo de equipos de alto desempeño. \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Certificación profesional Lean Six Sigma Green Belt - LSSGBPC
DESCRIPTION:Información general\nFechas: 3 de agosto al 4 de setiembre 2026 \nModalidad: Asincrónico\, permitiendo total flexibilidad de horarios \nDuración: se reconocen 40 horas CPE. / 5 semanas \nCosto: \n$320+ 2 % IVA asociados al día con su membresía. \n$400+ 2% IVA público general. \n*El curso se desarrollará por medio del Campus Virtual del IAICR \n**Apertura sujeta a cupo mínimo. \nIntroducción\nCertiProf® ofrece la certificación profesional en Lean Six Sigma Green Belt\, para aquellos profesionales en gestión de proyectos que desean prepararse para la implementación de la metodología Lean Six Sigma\, con el propósito de que las empresas optimicen sus procesos\, aprovechando los recursos y disminuyendo\nla variabilidad de los procesos para eliminar los desperdicios que puedan existir en el mismo.\nEsta certificación tiene como propósito enseñar a profesionales a dirigir\, liderar o ser parte de un equipo de trabajo con la capacidad de analizar y resolver problemas de calidad. Además de coordinar el proceso de recolección de datos del proyecto\, validar el sistema de medición y desarrollar la carta de proyecto y diagrama SIPOC (proveedor\, entrada\, proceso y salida). Se recomienda adquirir conocimientos previos sobre los aspectos dentro de las fases de DMAIC (Define\, Measure\, Analyze\, Improve y Control / Definir\, Medir\, Analizar\, Mejorar y Controlar)\, para así saber cómo interpretar e implementar herramientas Six Sigma. \nObjetivos de aprendizaje \nUtilizar técnicas y herramientas Lean Six Sigma. \nProveer un conocimiento de acuerdo a la visión general de Six Sigma para su correcta implementación. \nFortalecer las habilidades para mejorar y optimizar procesos. \nObtener la certificación Lean Six Sigma Green Belt. \nIncluye \nMaterial \nExamen oficial internacional válido en más de 150 países \nCondiciones para el examen \nFormato: Opción múltiple. \nPreguntas: 40. \nIdioma: Español. \nPuntaje de aprobación: 80 % – 32/40 \nDuración: 60 minutos. \nEntrega: En línea. \nSupervisado: A discreción de la persona interesada \nFacilitador\nLic. Jason Chaves Bastos. MBA \nGestor de innovación Registrado\, consultor de proyectos de emprendimiento e innovación\, especialista en entornos virtuales de aprendizaje\, experiencia en Pymes\, Educación Técnica\, Académico Universitario. Partner para Costa Rica de la institución examinadora Certiprof\, institución referente a nivel mundial en el desarrollo de certificaciones enfocadas en la agilidad empresarial. Partner para Costa Rica de la empresa Mayugo institución referente en capacitaciones de procesos industriales (calidad\, gestión de operaciones\, cadena de suministro\, logística\, entre otras)\, especialización en metodologías Lean Six Sigma. Sede en Perú\, México y Estados Unidos. \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Auditoría Aumentada IA Aplicada al Trabajo del Auditor
DESCRIPTION:CAPACITACIÓN VIRTUAL | AUDITORÍA E INTELIGENTE\n\n\nLa inteligencia artificial ya es una realidad en la auditoría interna. Prepárese para dar el siguiente paso hacia una auditoría aumentada\, fortaleciendo su análisis\, productividad y juicio profesional.\n\n\nLe invitamos a participar en el curso “Auditoría Aumentada: IA aplicada al trabajo del auditor”\, una capacitación práctica orientada a integrar el uso responsable de la inteligencia artificial generativa en las distintas fases del trabajo de auditoría interna. \n\n\n\nDurante el curso aprenderá a:\n Comprender los fundamentos de la IA generativa aplicada a auditoría\n Diseñar y utilizar prompts efectivos para planificación\, ejecución y análisis\n Apoyar la elaboración de matrices de riesgo\, programas\, hallazgos e informes\n Identificar y gestionar los riesgos asociados al uso de IA (confidencialidad\, sesgos\, alucinaciones)\n Fortalecer el juicio profesional del auditor mediante el uso ético y controlado de IA \n\n\n\n Fechas: 3\, 4\, 5 y 6 de agosto\, 2026\n Horario: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.\n Modalidad: Virtual – Plataforma Microsoft Teams\n Se reconocen: 12 horas CPE\n Facilitador: Ronald Fernández Romero  \n\n\n\n Más información e inscripciones: capacitacion@iaicr.com | info@iaicr.com\n\n\nIncorpore la inteligencia artificial de forma estratégica y profesional en su función de auditoría interna.\nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Python – Introducción al Lenguaje Python para Auditores
DESCRIPTION:INFORMACIÓN \nFechas: \n5\, 12\, 19 y 20 de agosto\n2\, 9\, 16\, 23 y 30 de septiembre\n7 de octubre \nHorario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m. (hora Centroamérica) \nModalidad: Virtual por la Plataforma Microsoft Teams \nDuración: se reconocen 30 horas CPE. \nCostos:\n$200 + 2 % IVA asociados IIA al día con su membresía.\n$300 + 2% IVA público general. \nDIRIGIDO A: \nDirigido a profesionales del ámbito de las ciencias económicas —administradores\, auditores\, financistas\, especialistas en recursos humanos\, mercadólogos\, entre otros— interesados en adquirir los fundamentos de la analítica y la ciencia de datos. El objetivo es proporcionarles las herramientas necesarias para impulsar la transformación de sus organizaciones hacia un nuevo nivel de competitividad y eficiencia\, convirtiéndolas en auténticas organizaciones “data-driven”. \nOBJETIVO GENERAL: \nBrindar a los participantes los conocimientos fundamentales de Python aplicados al análisis de datos\, de manera que puedan utilizar este lenguaje para manipular información proveniente de diversas fuentes\, realizar procesos de exploración y transformación de datos\, y generar visualizaciones que apoyen la toma de decisiones en el ámbito de las ciencias económicas. \nOBJETIVOS ESPECÍFICOS: \n\nConocer el entorno de programación Python y comprender su importancia en la analítica de datos.\nIdentificar y utilizar los principales IDE empleados en proyectos de análisis de datos con Python (Jupyter Notebook\, Google Colab\, VS Code\, entre otros).\nAplicar procesos básicos de ETL (Extract\, Transform\, Load) conectándose a diferentes fuentes de datos: bases de datos SQLite\, archivos planos\, CSV y Excel.\nComprender los fundamentos del análisis exploratorio de datos (EDA) para detectar patrones\, inconsistencias y tendencias en conjuntos de información.\nManejar las principales librerías de Python para visualización de datos (Matplotlib\, Seaborn\, entre otras) y generar gráficos que faciliten la interpretación de resultados.\n\nCONTENIDO: \nSemana 1: Introducción a Python : Conociendo el entorno de programación. \n\nConceptos básicos de Python.\nConocer los diferentes IDE para programación en Python\nIntroducción al lenguaje de programación Python.\nDefinición de variables y números\nConversión\n\nSemana 2: Manejo de archivos y base datos. \n\nColecciones de datos:\n1. Listas\n2. Tuplas\n3. Conjuntos\n4. Diccionarios\nEjemplos prácticos\n\nSemana 3: Bases de datos y fundamentos para el análisis de datos. \n\nManejo de cadenas de texto\nManejo de operadores: operadores aritméticos\, de asignación\, de comparación\, lógicos\, de identidad y de pertenencia.\nCondiciones if..\nBucles for\nBucles while\nEjemplos prácticos\n\nSemana 4: Análisis estadísticos en Python. \n\nUso de funciones para la automatización de procesos\nUso de funciones lambda\nUso de las funciones sobre los jupyter notebooks\nEjemplos prácticos\n\nSemana 5: Uso de la librería Numpy. \n\nUso de la librería Pandas\nManejo de archivos tipo json/xml\nEjemplos prácticos\n\nSemana 6: Usos de los DataFrames \n\nEjemplos prácticos de extracción de datos sobre los diferentes formatos\nEjemplos prácticos\n\nSemana 7: Conexión a bases de datos con Python \n\nIntroducción al lenguaje de consultas SQL.\nEjemplos prácticos\n\nSemana 8: Generación de consultas SQL desde Python \n\nEjemplos prácticos\n\nSemana 9: Limpieza y transformación de datos. \n\nGeneración de casos práctico\n\nSemana 10: Generación de casos prácticos en análisis EDA. \n\nGeneración de casos prácticos en análisis EDA.\n\nFacilitador: Ing. David Quirós Tencio \nIngeniero en Sistemas\, con una licenciatura en gestión de la calidad del software y con especializaciones en las áreas de Big Data\, Business Intelligence\, y Machine Learning.\nCuenta con más de 12 años de experiencia en sistemas bancarios participando en importantes proyectos para empresas como lo son Banco Popular\, ICE\, JASEC\, entre otros\, desempeñando funciones como analista de sistemas\, consultor de bases de datos\, líder de proyectos y actualmente como gerente de proyectos para la empres Novacomp. Poseo experiencia en base de datos Oracle\, SQL Server\, MongoDB\, RedisDB\, Cassandra\, lenguajes de programación Python\, R\, .net\, PL/SQL\, transact-sql\, frameworks y herramientas para análisis de datos como pyspark\, databricks\, herramientas de visualización como Power Bi y Tableau\, experiencia en servicios en la nube principalmente en Azure y conocimientos en el manejo de tecnologías para BI\, Big data\, Machine Learning \nEducación:\n• Ingeniería en Informática. Universidad Internacional de las Américas\, 2004\n• Scrum Master\, International Scrum Institute\, 2017\n• Licenciatura en Gestión de la Calidad del Software. Universidad Fidelitas\, 2019 (Graduado con honores)\n• Especialización en Big Data\, Instituto Tecnológico de Costa Rica\, 2019(Graduado con honores)\n• Especialización en Inteligencia de Negocio\, Escuela de inteligencia de Negocios\, Colombia\,2020\n• Programación C# en Visual Studio 2010. Grupo Asesor en informática.\n• Programación MVC con HTML5. NOVACOMP\n• General Product Support Assessment (V3.1). Oracle\n• Oracle Database 12cPresales Specialist Assessment. Oracle\n• Oracle Databas 12c Presales topics. Oracle\n• Oracle Database 12c Sales Requirements Gathering and Discovery. Oracle\n• Oracle Database 12c Objection Handling and competition. Oracle\n• Oracle Database 12c Product Area and Features and Functions. Oracle\n• Oracle Database 12c Target Customer Profile. Oracle\n• Oracle Database 12c Market trends and Business Drivers. Oracle \nConsultas: capacitacion@iaicr.com / info@iaicr.com \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica \n*Apertura sujeta a cupo mínimo
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SUMMARY:“Liderazgo Integral” Desarrollo de Habilidades de Liderazgo
DESCRIPTION:CAPACITACIÓN PRESENCIAL \n“Liderazgo Integral” Desarrollo de Habilidades de Liderazgo \n6 de agosto 2026\n8:00 a.m. a 5:00 p.m. \nHotel Radisson\, Barrio Tournón \nFacilitadora:\nHellen Fonseca Quesada \nMás Información:\ncapacitacion@iaicr.com / info@iaicr.com \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Hoja de Ruta para Incorporar Riesgos Digitales en Auditoría Interna
DESCRIPTION:CAPACITACIÓN VIRTUAL | AUDITORÍA INTERNA Y RIESGOS DIGITALES \n\n\nLa transformación digital está redefiniendo el perfil de riesgo de las organizaciones y la auditoría interna debe evolucionar para responder a este nuevo entorno.\n\n\nLe invitamos a participar en el curso “Hoja de Ruta para Incorporar Riesgos Digitales en Auditoría Interna”\, una capacitación práctica diseñada para ayudar a los auditores a integrar de manera estructurada los riesgos digitales dentro de su planificación\, ejecución y aseguramiento\, alineados con las NOGAI 2024. \n\n\n\nDurante el curso\, los participantes aprenderán a:\n Comprender el contexto actual de los riesgos digitales y su impacto en la auditoría interna\n Identificar y priorizar riesgos asociados a ciberseguridad\, datos\, IA\, nube y automatización\n Incorporar los riesgos digitales al plan estratégico y anual de auditoría\n Construir matrices y mapas de aseguramiento de riesgos digitales\n Utilizar indicadores clave de riesgo (KRIs) para un monitoreo continuo\n Aplicar una hoja de ruta práctica y adaptable a su organización \n\n\n\n Fechas: 6\, 7\, 10 y 11 de agosto\, 2026\n Horario: 2:30 p.m. a 5:30 p.m.\n Modalidad: Virtual – Plataforma Microsoft Teams\n Se reconocen: 12 horas CPE\n\n\n Facilitador: Hernan Rebolledo Migliardi \, especialista en auditoría interna\, gestión de riesgos y NOGAI 2024. \n\n\n\n Más información e inscripciones: capacitacion@iaicr.com | info@iaicr.com\nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Certificación básica en derecho general de protección de datos – LGPDF™
DESCRIPTION:Información general\nFechas: 10\, 12\, 14\, 17 y 19 de agosto 2026 \nHorario: 8:00am a 12:00md \nDuración: se reconocen 20 horas CPE. \nModalidad: Virtual\, Plataforma Microsoft Teams. \nCosto: \n\n$210 + 2 % IVA asociados al día con su membresía.\n$280 + 2% IVA público general.\n**Apertura sujeta a cupo mínimo.\n\nObjetivo: Comprender y aplicar los principios de la Ley General de Protección de Datos (LGPD)\, desarrollando capacidades para gestionar el tratamiento de datos personales en organizaciones. \nObjetivos Específicos:\n\nComprender qué es un insight y cómo se genera\nEntender la importancia del storytelling en la toma de decisiones\nAplicar estructuras narrativas a datos\nDiseñar visualizaciones efectivas\nIdentificar sesgos en análisis\nTraducir datos en mensajes claros y accionables\nConstruir historias que generen cambio\n\nRequisitos\nConocimientos previos: \n-Conceptos básicos de datos o TI \n-Conocimiento general organizacional \nHabilidades: \n-Análisis \n-Pensamiento ético \n-Comunicación \nContenidos: \nMódulo 1: Fundamentos de Privacidad y \nProtección de Datos \n\nQué es privacidad\nImportancia de los datos personales\nDiferencia entre privacidad y seguridad\n\nMódulo 2: Introducción a la LGPD \n\nEstructura de la ley\nAlcance territorial\nPrincipios\n\nMódulo 3: Bases Legales del Tratamiento \n\nConsentimiento\nInterés legítimo\nDatos sensibles\nNiños y adolescentes\n\nMódulo 4: Derechos del Titular \n\nAcceso\nRectificación\nEliminación\nPortabilidad\n\nMódulo 5: Tratamiento en Sector Público y \nTransferencias \n\nUso compartido\nInteroperabilidad\nTransferencias internacionales\n\nMódulo 6: Roles y Responsabilidades \n\nResponsable\nEncargado\nDPO\n\nMódulo 7: Seguridad y Buenas Prácticas \n\nControles\nGestión de incidentes\nGobernanza\n\nMódulo 8: Sanciones + Preparación Examen \n\nTipos de sanciones\nResponsabilidad\n\nExamen de Certificación\n\nFormato: Opción Múltiple\nPreguntas: 40\nIdioma: Español\nPuntaje de Aprobación: 32/40 u 80%\nDuración: 60 minutos\nEntrega: este examen está disponible en línea\n\nFacilitador\nPablo López Aguilar \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Gestión de Procesos y Procedimientos en la Auditoría Interna Coherencia\, Credibilidad y Valor
DESCRIPTION:CAPACITACIÓN VIRTUAL \n10\, 11\, 17 y 18 de agosto\,\n1\, 3\, 7 y 8 de septiembre\, 2026\n8:00 a.m. a 12:00 m.d. \nPlataforma Microsoft Teams \nFacilitadoras:\nCatalina Esquivel Rodríguez\nCristina Cubero Lazo \nMás Información:\ncapacitacion@iaicr.com / info@iaicr.com \nInscripciones: Formulario de Inscripción IAICR | Cursos de Auditoría Interna
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SUMMARY:El futuro de la Auditoría Interna se construye aquí.
DESCRIPTION:🚀 El futuro de la Auditoría Interna se construye aquí.\nConozca los ejes temáticos del XXVI Congreso de Auditoría Interna – CAICR 2026 y prepárese para una experiencia de actualización\, innovación y networking de alto nivel: https://congresoauditorescr.com/ejes.php \n📅 19 al 21 de agosto de 2026\n📍 Centro de Convenciones de Costa Rica\n🔗 Inscríbase aquí
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SUMMARY:Seminario Taller Virtual: Elaboración y Redacción Eficaz y Efectiva del Informe de Auditoría
DESCRIPTION:Información general\nFechas:\n24\, 25\, 26\, 27\, 28\, 31 agosto y 1 septiembre 2026 \nHorario:\n8:00 a.m. a 11:00 a.m. \nDuración:\nse reconocen 24 horas CPE. Distribuidas en 21 horas de sesiones sincrónicas con la facilitadora y 3 horas para la realización de tareas de manera asincrónica. \nCosto: \n¢160 000 + 2 % IVA asociados al día con su membresía. \n¢205 000 + 2% IVA público general. \n**El curso se desarrollará por medio de la aplicación ZOOM \n**Apertura sujeta a cupo mínimo \nObjetivo: Desarrollar la habilidad para comunicar por escrito\, con confianza\, dominio y certeza\, resultados de una auditoría\, centrándose en la concordancia coherente entre las partes que conforman el informe\, con autoridad profesional y sin ser cuestionados. \nMetodología:\nExplicación de conceptos\, ejercicios prácticos y análisis de documentos auténticos de la Institución (con nombres y fechas modificados) presentados por los participantes\, corrección y reelaboración; práctica constante y continua porque se aprende haciendo. \nSe trabaja sobre la base del tipo de labor que lleva cabo cada grupo y cada participante analiza sus propios documentos\, con la finalidad de detectar y corregir las debilidades específicas y que los conocimientos puedan ser aplicados de inmediato. Se llevará a cabo una sesión práctica donde se implementarán todos los elementos vistos durante el taller. \nDirigido a:\nAuditores y personal administrativos que se relacione con el tema y deban rendir informes de auditoría\, con la finalidad de ofrecer resultados que conduzcan a la toma de decisiones y elaboración de planes de acción. \nTemario: \n\nESTILO DEL INFORME:\n\n\nCaracterísticas del estilo expositivo:\n\n– Objetividad: vocabulario propio. \n– Claridad: estructuras erróneas. \n– Concisión: frases inadecuadas. \n– Precisión: vocabulario impropio. \n– Propiedad en el lenguaje: uso de sinónimos. \n\nDescripción técnica.\nDescripción dinámica y estática.\nVerbos en la descripción del observador.\n\n\nREDACCIÓN LÓGICA DEL INFORME:\n\n\nForma de redactar el análisis del hallazgo en sus 4 partes.\nRedacción de la causa.\nRedacción del riesgo como inferencia de la causa.\nDiferencia de redacción entre el objetivo del informe y el propósito del auditor.\nRedacción de objetivos generales para auditoría.\nForma de redactar la conclusión general y relación con el objetivo.\nForma de redactar las recomendaciones y sus enlaces.\n\nIII. REDACCIÓN COHERENTE Y COMPRENSIVA DEL INFORME: \n\nColocación correcta de los elementos gramaticales (preposiciones\, conjunciones\, adverbios).\nColocación correcta de las partes sintácticas (complementos).\nRedacción con coherencia de fondo y secuencia en la forma.\nDistribución de ideas de manera lógica.\nUso de tiempo y modo del informe (puede podría; presente).\n\nFacilitadora\nFacilitadora: Dra. Ethel Pazos Jiménez. \nFilóloga pionera en la capacitación de redacción para informes técnicos y de auditoría. Experiencia de más de 31 años en seminarios a profesionales\, tanto en el nivel nacional como internacional; 16 años de trabajar los seminarios de Redacción de Informes de Auditoría de distintas instituciones. \n2017: Banco Nacional\, RECOPE\, ICE\, RACSA\, TEC\, UTN\, CORBANA\, Fuerza y Luz\, Municipalidad de Grecia\, Automercado\, INS Servicios\, Coopenae\, Junta de Pensiones del Magisterio y otros. \n2018: Ministerio de Salud\, Universidad de Costa Rica \n2019: Banco Nacional\, Caja de Ande\, Coope Caja\, INS. \n2020: ICT\, INDEER\, Servicios Empresariales de Heredia\, Caja de Ande. 2021: IMAS\, Servicios Empresariales Heredia\, UNED\, IAICR \n\nEspecialista en Investigación\, Filología y Lingüística Española\, psicopedagogía y docencia de la UNED y varias universidades privadas como ULatina\, ULACIT\, UIA\, UH\, UMCA.\nPionera en la capacitación de Redacción de Informes Técnicos.\nExperiencia de más 30 años como facilitadora en más de 300 seminarios a nivel nacional e internacional\, tanto a instituciones del Estado como empresas privadas\, corrección de estilo.\nExperiencia como asesora en el tema de los informes para entidades estatales como la Presidencia de la República\, el Ministerio de Seguridad Pública y otros.\nDiseñadora y directora del Programa de Capacitación en Redacción de Informes Policiales a toda la Fuerza Pública.\nCreadora y primera directora de la Unidad de Investigación de la UH\nCapacitadora de los docentes de investigación de la UH.\nAutora de los primeros dos textos en CR sobre el tema de informes: “Metodología para la Redacción de Informes Técnicos” y “Elaboración y Redacción de Informes Técnicos” y otros más de 20 textos didácticos.\n\nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Norma Internacionales de Información Financiera (NIIF) - Sostenibilidad
DESCRIPTION:CAPACITACIÓN VIRTUAL \nNorma Internacionales de Información Financiera (NIIF) – Sostenibilidad \n31 de agosto y 2 de setiembre\, 2026\n4:00 p.m. a 8:00 p.m. \nPlataforma Microsoft Teams \nFacilitador:\nVernor Mesén Figueroa \nMás Información:\ncapacitacion@iaicr.com / info@iaicr.com \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Auditoría Interna de la Gobernanza y la Gestión Integral de Riesgos: Integrando Normas Globales y Marco Regulatorio del Sector Financiero
DESCRIPTION:CAPACITACIÓN VIRTUAL \n“Auditoría Interna de la Gobernanza y la Gestión Integral de Riesgos: Integrando Normas Globales y Marco Regulatorio del Sector Financiero” \n1\, 3\, 8 y 10 de septiembre\n8:00 a.m. a 12:00 m.d. \nPlataforma Microsoft Teams \nFacilitador:\nManuel Marín Cubero \nMás Información:\ncapacitacion@iaicr.com / info@iaicr.com \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Curso Aseguramiento Combinado: Diseña y Lidera la Visión Integral de Riesgos de tu Organización\, Aprendiendo de Forma 100% Colaborativa y Práctica
DESCRIPTION:CAPACITACIÓN VIRTUAL \n1\, 3\, 8 y 10 de septiembre\, 2026\n4:00 p.m. a 6:00 p.m.\n(hora Costa Rica) \nPlataforma Zoom \nFacilitadores:\nPaula Pizarro Fuentes\nEladio Piña Gálvez \nMás Información:\ncapacitacion@iaicr.com / info@iaicr.com \nInscripciones: Formulario de Inscripción IAICR | Cursos de Auditoría Interna
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SUMMARY:Seminario Taller Virtual: Impacto del Hallazgo con el Análisis Causa-Raíz
DESCRIPTION:CAPACITACIÓN VIRTUAL \n2\, 3\, 4\, 7\, 8\, 9 y 10 de setiembre\, 2026\n8:00 a.m. a 11:00 a.m. \nPlataforma Zoom \nFacilitadora:\nDra. Ethel Pazos Jiménez \nMás Información:\ncapacitacion@iaicr.com / info@iaicr.com \nInscripciones: Formulario de Inscripción IAICR | Cursos de Auditoría Interna
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SUMMARY:Gestión de Conflictos y Negociación para Mandos Altos de Auditoría
DESCRIPTION:CAPACITACIÓN VIRTUAL \n7\, 10\, 14\, 17 septiembre\, 2026\n8:00 a.m. a 12:00 m.d. \nPlataforma Microsoft Teams \nFacilitador:\nMPSc. Jeffry Muñoz Hernández \nMás Información:\ncapacitacion@iaicr.com / info@iaicr.com \nInscripciones: Formulario de Inscripción IAICR | Cursos de Auditoría Interna
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SUMMARY:Certificación Profesional Líder en Ciberseguridad - LCSPC
DESCRIPTION:Información general\n\nFechas:\n8\, 10\, 17\, 22 de septiembre 2026\nHorario:\n8:00 a.m. a 12:00 m.d.\nDuración:\nse reconocen 16 horas CPE.\nModalidad: Virtual sincrónico\n\nCosto: \n$275 + 2 % IVA asociados al día con su membresía. \n$375 + 2% IVA público general. \n**El curso se desarrollará por medio de Microsoft Teams. \n**Apertura sujeta a cupo mínimo. \nIntroducción\nCertiProf® ofrece la certificación profesional en Ciberseguridad\, Lead Cybersecurity Professional Certification (LCSPC)\, donde aprenderás los conceptos fundamentales de la Ciberseguridad y la implementación de prácticas de protección de sistemas\, redes y programas de ataques digitales. \nEstos ciberataques apuntan generalmente al acceso\, cambio o destrucción de información confidencial; extorsión a los usuarios; o interrumpir procesos regulares de negocios. \nLa implementación de medidas de Ciberseguridad efectivas es particularmente desafiante porque hay más dispositivos que personas y los atacantes se están volviendo más innovadores. Esta certificación te ayudará a entender las funciones básicas de un marco de Ciberseguridad y la importancia de establecer la Ciberseguridad para proteger la información basándose en tres pilares de seguridad de datos. \nPúblico Objetivo: \nCualquier persona interesada en expandir su conocimiento para aprender más sobre la importancia de la Ciberseguridad y cómo evitar todo tipo de amenazas que pongan en riesgo la información que está siendo procesada\, transportada o almacenada en cualquier dispositivo. \nObjetivos: \nConceptos fundamentales de Ciberseguridad. \nISO / IEC 27032. \nIntroducción al marco de Ciberseguridad. \nGestión de riesgos y el marco de Ciberseguridad. \nImplementación del marco de Ciberseguridad. \nEstablecer o mejorar Ciberseguridad comunicativa. \nMetodología para proteger la privacidad y las libertades civiles. \nAuto evaluación de riesgos de Ciberseguridad con el marco. \nExamen de Certificación\n\nFormato: Opción Múltiple\nPreguntas: 40\nIdioma: Español\nPuntaje de Aprobación: 32/40 u 80%\nDuración: 60 minutos\nEntrega: este examen está disponible en línea\n\nFacilitador\nMiguel Pérez Montero \nMáster en Computación del Instituto Tecnológico\, certificado CISA\, COBIT 2019\, Auditoría de la Ciberseguridad y CSX de ISACA\, ISO 27001\, ISO 22301\, \nLCSPC de Certiprof\, CC de ISC2\, CSCU\, ECES\, Ethical Hacer y CEI de EC Council\, actualmente está jubilado y es profesor universitario. Fue Director de la Escuela de Ciberseguridad en Universidad Cenfotec\, fue coordinador de las Auditorías de Seguridad de la Información y Ciberseguridad para el Sector Público en la Contraloría General de la República donde trabajó por 28 años\, ha sido consultor del PNUD\, empresario y funcionario bancario\, entre otros. \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Auditoría Interna en Práctica: Construyendo tu Plan Estratégico de Auditoría Alineado a las Nuevas Normas Globales
DESCRIPTION:CAPACITACIÓN VIRTUAL \n“Auditoría Interna en Práctica: Construyendo tu Plan Estratégico de Auditoría Alineado a las Nuevas Normas Globales” \n08 y 09 de Septiembre\, 2026\n4:00 p.m. a 8:00 p.m. \nPlataforma Microsoft Teams \nFacilitador:\nEdwin Arley Giraldo Zapata \nMás Información:\ncapacitacion@iaicr.com / info@iaicr.com \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Evaluación de Calidad a la Función de Auditoría Interna según NOGAI (Normas Globales de Auditoría Interna)
DESCRIPTION:Información general\nFecha: 21\, 22\, 23\, 24\, 25 y 28 de setiembre 2026 \nHorario: 9:00 a.m. a 12:00 p.m. (los días 12\, 13\, 14 y 15) \n9:00 a.m. a 1:00 p.m. (los días 16 y 19) \nModalidad: Virtual \nDuración: Se reconocen 20 horas CPE \nCosto: \n$380 +2% IVA Asociados al Instituto \n$450 +2% IVA Público General \nNota: Si desea adquirir el Manual de Evaluación de Calidad del IIA no está incluido en el valor del curso y debe adquirirse por separado a través del IIA Bookstore. \n**El curso se desarrollará por medio de Microsoft Teams \n**Apertura sujeta a cupo mínimo. \nDirigido a\nLíderes de Auditoría Interna responsables de departamentos de auditoría interna\, auditores internos responsables de mantener el Programa de aseguramiento y mejora de la calidad de la función de auditoría interna y miembros del comité de auditoría que desean conocer su nuevo rol para apoyar que auditoría interna cumpla con su estrategia y objetivos. \nObjetivo General\n\nFamiliarizarse con el marco de referencia para realizar las evaluaciones de calidad y su importancia para las organizaciones.\nComprender los conceptos fundamentales de las evaluaciones de calidad y su ámbito de preparación y aplicación en Auditoría Interna a través de talleres prácticos.\nOfrecer lineamientos y herramientas para la implementación /actualización de las metodologías alineadas con las Normas Globales de Auditoría Interna\n\nContenido\n\nIntroducción\n\n– Objetivos de una evaluación Interna \n– Beneficios de una evaluación interna \n– Visión general de la función de Auditoria Interna \n\nCalidad de la función de auditoría interna\n\n– Normas relacionadas con la evaluación de calidad \n– Proceso de calidad \n– Componentes recomendados \n\nTipos de evaluaciones\n\n– Evaluaciones internos de calidad \n– Evaluaciones externas de calidad \n– Criterios de evaluación \n\nEvaluación del cumplimiento del Dominio I – Propósito de la auditoría interna\n\n– Componentes temáticos del Dominio I \n– Entrevistas a realizar a las partes interesadas \n– Conclusión \n\nEvaluación del cumplimiento del Dominio II – Ética y profesionalismo\n\n– Visión general \n– Principio 1. Demostrar integridad \n– Principio 2. Mantener la objetividad \n– Principio 3. Demostrar competencia \n– Principio 4. Ejercer el debido cuidado profesional \n– Principio 5. Mantener la confidencialidad \n– Resumen \n\nEvaluación del cumplimiento del Dominio III –\n\nGobierno de la función de auditoría interna \n– Principio 6. Autorización del Consejo \n– Principio 7. Posicionarse de manera independiente \n– Principio 8. Supervisión del Consejo \n– Resumen \n\nEvaluación del cumplimiento del Dominio IV – Gestión de la función de auditoría interna\n\n– Principio 9. Planificar estratégicamente \n– Principio 10. Gestionar los recursos \n– Principio 11. Comunicar de manera eficaz \n– Principio 12. Mejorar la calidad \n– Resumen \n\nEvaluación del cumplimiento del Dominio V – Desempeño de los servicios de auditoría interna\n\n– Principio 13. Planficar eficazmente los trabajo \n– Principio 14. Ejecución de los trabajos \n– Principio 15. Comunicar las conclusiones del trabajo y monitorear los planes de acción \n– Requisito temático de ciberseguridad \n– Resumen \n\nResumen y conclusiones de la evaluación\nIntroducción al Modelo de Madurez de la Función de Auditoria\n\nFacilitadora\nEdna Liliana Ospina\n(CIA\, COSO\, SCRUM MANAGER) \n17 años de experiencia en áreas de auditoria como responsable de Auditoría de empresas del Grupo Corona (Lanco\, proyecto Alion\, Erecos\, Sumicol\, Loceria\, Gamma\, Minerales Industriales\, filiales del exterior) y responsable técnica del equipo de auditores logrando obtener la certificación de Normas Internacionales de Auditoría para el Grupo Corona. DEA (Directora de Auditoría) en Alumina Colombia y Filiales. y DEA en Clínica SOMA. \nCuenta con la certificación CIA\, Scrum Manager en Auditoría\, COSO – Control Interno\, QA Calidad\, es Contadora Pública\, Especialista en Finanzas\, y estudios adicionales en Estrategia e IFRS. \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Planificación estratégica de auditoría interna: apoyo de los objetivos organizacionales y priorización de riesgos
DESCRIPTION:Información general\nFechas: 22\, 24\, 29 setiembre y 1 octubre 2026 \nHorario: 8:00am a 12:00pm \nModalidad: Virtual por medio de la aplicación Microsoft Teams \nDuración: se reconocen 16 horas de CPE \nCostos: \n¢90.000 + 2% IVA afiliados al día con la membresía \n¢115.000 + 2% IVA público general \n**Apertura sujeta a cupo mínimo. \nObjetivos:\n\nEstudiar los elementos clave que son necesarios para llevar a la práctica una metodología de auditoría interna que tome en consideración los objetivos estratégicos de la organización y los riesgos asociados al cumplimiento de esos objetivos.\nAnalizar ejemplos y situaciones que ilustren la manera de llevar a la práctica los conceptos fundamentales de una auditoría que apoye el logro de los objetivos organizacionales.\nPresentar un enfoque superior a la auditoría basada en riesgos: la auditoría de la gestión de riesgos para asegurar el logro de los objetivos estratégicos.\n\nMetodología\nLa metodología del curso combina exposición conceptual\, análisis de casos reales\, talleres prácticos y discusiones guiadas. \nContenido\nMódulo 1: Gobierno\, gestión de riesgos y controles \nEl objetivo primordial del gobierno corporativo. \nEl análisis estratégico en las organizaciones. \nLa creación y el mantenimiento de valor organizacional. \nEl modelo de las tres líneas. \nEl proceso de gestión de riesgos.\n-El contexto\n-La definición de objetivos\n-La identificación de los riesgos\n-La evaluación y priorización\n-La respuesta al riesgo\n-El monitoreo. \nEl desarrollo de una visión de cartera. \nLa definición y comunicación del apetito de riesgos. \nLos controles internos.\nEste módulo incluye un taller de análisis de unidades estratégicas de negocio. \nMódulo 2. El enfoque de auditoría interna alineado a la estrategia de la organización \nPunto de partida.\n– El Marco Internacional para la Práctica Profesional de la Auditoría Interna y su transición hacia las nuevas Normas Globales de Auditoría Interna. \nPropuesta de enfoque alineado.\n– Enfoque de cascada desde la misión/visión hasta los procesos operativos. \nSiete elementos fundamentales para que auditoría interna apoye el logro de los objetivos organizacionales.\n-Conocimiento del negocio.\n-Comprensión de la estrategia.\n– Conocimiento de la competencia.\n– Conocimiento de la industria\, sus regulaciones\, problemas y oportunidades.\n– Entendimiento del entorno económico\, político y social en que se llevan a cabo los negocios de la entidad.\n– Comprensión de los riesgos inherentes.\n– Identificación de oportunidades de mejora y generación de valor. \nSiete elementos fundamentales para que la función de auditoría interna aporte valor.\n– Brindar puntos de vista objetivos e independientes sobre la gestión de riesgos en los niveles estratégicos y operativos.\n– Identificar oportunidades de solución en la gestión de la empresa.\n– Identificar y evaluar controles que mitiguen los riesgos de los procesos.\n– Evaluar que las actividades de control apoyen el cumplimiento estratégico.\n– Recomendaciones desde una perspectiva estratégica de negocio.\n– Brindar consultoría y asesoría apropiada.\n– Monitorear y anticipar riesgos emergentes y tendencias del entorno\nEl módulo 2 incluye un taller de aplicación de una herramienta para documentar el conocimiento del negocio necesario para realizar el plan de auditoría interna. \nMódulo 3. El desarrollo de un plan de auditoría interna que apoye el logro de los objetivos de la organización \n\nLa matriz de procesos.\nEl mapeo de los riesgos.\nLos riesgos de la industria.\nEl universo auditable.\nLos objetivos\, los riesgos y factores de riesgo y las actividades de control.\nUn modelo de valoración de los riesgos inherentes.\nEste módulo 3 incluye tres talleres\, uno para construir la matriz de procesos de la organización\, otro para identificar los riesgos globales que la afectan y el tercero es la presentación de un modelo de valoración de los riesgos inherentes.\n\nMódulo 4. Un paso adelante en el concepto de auditoría interna basada en riesgos: la auditoría interna de la gestión de riesgos \n\nConceptualización metodológica/El enfoque metodológico alineado.\nRiesgos\, objetivos\, factores de riesgo y controles: la fórmula indisoluble.\nRepaso y revisión del concepto de escepticismo profesional y la objetividad del auditor interno.\nComparación del enfoque propuesto con el enfoque tradicional.\nLa metodología de trabajo y los cambios de paradigmas.\nPlanificación general.\nEl diagnóstico del gobierno\, la gestión de riesgos y controles.\nPrograma de pruebas detalladas.\nLa ejecución de las pruebas.\nLa supervisión del trabajo.\nUn modelo de calificación para el riesgo residual.\nEl informe de auditoría interna.\nAspectos diferenciadores del informe de auditoría interna enfocado a ayudar al logro de losobjetivos organizacionales y a la gestión de riesgos.\nModelo de evaluación de riesgo residual.\n\nEste último módulo incluye cinco talleres relacionados con la documentación del proceso de auditoría interna; además tres talleres adicionales sobre el informe de auditoría interna y los hallazgos y un modelo de calificación del riesgo residual\, que complementa al modelo de valoración del riesgo inherente que se presenta en el módulo 3. \nFacilitador\nMBA. Manuel Marín Cubero \nProfesional en auditoría\, contabilidad\, banca y finanzas con vasta experiencia en auditoría externa e interna\, gestión de riesgos\, investigaciones y trabajos especiales de consultoría fiscal\, financiera y prevención e investigación del fraude. Competente en entrenamiento y liderazgo de equipos\, con destreza creativa para generar soluciones prácticas. \nPosee las siguientes certificaciones profesionales: CIA\, CCSA\, CRMA\, CAMS y CFE. Se ha desempeñado como auditor y consultor externo y también ha ocupado posiciones de gerencia regional y dirección de auditoría en BAC Credomatic Network. Es MBA en banca y finanzas por la Universidad de Costa Rica y licenciado en contaduría pública por la Universidad Hispanoamericana. \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:De la Sospecha a la Acción Legal: Taller de Elaboración de Informes Forenses y Protocolos para la Recepción de la Denuncia Penal o Relación de Hechos y la Obtención de la Prueba
DESCRIPTION:CAPACITACIÓN PRESENCIAL \nDe la Sospecha a la Acción Legal: Taller de Elaboración de Informes Forenses y Protocolos para la Recepción de la Denuncia Penal o Relación de Hechos y la Obtención de la Prueba \n1 y 2 de octubre\, 2026\n8:00 a.m. a 5:00 p.m. \nHotel Radisson\, Barrio Tournón \nFacilitador: Msc. Edwin Retana Carrera \nMás Información:\ncapacitacion@iaicr.com / info@iaicr.com\nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Curso de Preparación para el Examen CIA Parte 2 – Auditor Interno Certificado
DESCRIPTION:Información general\nFechas: 1\, 2\, 5\, 6\, 7\, 8\, 9 de octubre 2026 \nHora: 6:00 p.m. a 9:00 p.m. (hora Costa Rica) \nDuración: se reconocen 24 horas de CPE. \nCostos: \n$340 + 2% IVA – Asociados IAICR al día con su membresía. \n$390 + 2% IVA –  Público en General. \n*El curso se desarrollará por medio de Microsoft Teams. \n**Apertura sujeta a cupo mínimo. \nObjetivo\nPreparar a los participantes para el Examen CIA Parte 2 Compromisos de Auditoría Interna y fortalecer su función de auditoría interna a través del Desarrollo de trabajos de auditoria interne que generen valor para la organización. \nMetodología\n\nRepaso del temario del Examen\nRealización de preguntas tipo test similares a las de examen y revisión de respuesta con el profesor.\nResolución de dudas y cuestiones de los alumnos relacionadas con el temario presentado en este módulo.\nSimulación de Examen con tiempo.\n\nContenido\nSección A. Planificación del Compromiso \n\nDeterminar los objetivos y el alcance del compromiso.\n2. Determinar los criterios de evaluación basados en la información relevante recopilada.\n3. Planificar el compromiso para evaluar riesgos y controles clave.\n4. Determinar el enfoque apropiado para el compromiso.\n5. Realizar una evaluación detallada de riesgos de cada actividad bajo revisión.\n6. Determinar los procedimientos del compromiso y preparar el programa de trabajo del compromiso.\n7. Determinar el nivel de recursos y habilidades necesarios para el compromiso.\n\nSección B: Recolección\, Análisis y Evaluación de Información del documento CIA Parte 2 – Compromisos de Auditoría Interna \n\nIdentificar fuentes de información para apoyar los objetivos y procedimientos del compromiso.\n2. Evaluar la relevancia\, suficiencia y confiabilidad de la evidencia recopilada para respaldar los objetivos del compromiso.\n3. Evaluar opciones tecnológicas que los auditores internos pueden utilizar para desarrollar y respaldar los hallazgos y conclusiones del compromiso.\n4. Aplicar enfoques analíticos apropiados y técnicas de mapeo de procesos.\n5. Aplicar técnicas de revisión analítica.\n6. Determinar si existe una diferencia entre los criterios de evaluación y las condiciones existentes\, y evaluar la importancia de cada hallazgo.\n7. Preparar papeles de trabajo\, incluyendo información relevante para respaldar las conclusiones y los resultados del compromiso.\n8. Resumir y desarrollar las conclusiones del compromiso.\n\nSección C. Supervisión y Comunicación del Compromiso \n\nAplicar una supervisión adecuada durante todo el compromiso.\n2. Aplicar una comunicación adecuada con las partes interesadas durante todo el compromiso\n\nFacilitador\nEdwin Arley Giraldo Zapata \nMáster en gestión de riesgos\, especialista en finanzas y mercado de capitales\, con una trayectoria de más de 20 años liderando áreas de auditoría\, control interno y gestión de riesgos para empresas públicas y privadas del sector financiero\, servicios\, manufacturero y petrolero\, con amplio conocimiento en normas y estándares internacionales. \nCon una visión constante de anticipar los riesgos y apoyar a la organización en su gestión oportuna\, siendo ese asesor de confianza de la alta gerencia. \nExperiencias que las comparto como conferencista internacional y profesor invitado en diferentes universidades\, que me han permitido estar actualizado ya la vanguardia de los últimos estándares y metodologías\, orientado al logro\, adaptabilidad al cambio\, proactividad y liderazgo de equipos de alto desempeño. \nConsultas: capacitacion@iaicr.com / info@iaicr.com \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Evaluación de Calidad a la Función de Auditoría Interna según NOGAI (Normas Globales de Auditoría Interna)
DESCRIPTION:Información general\nFecha: 12\, 13\, 14\, 15\, 16 y 19 de octubre\, 2026 \nHorario: 9:00 a.m. a 12:00 p.m. (los días 12\, 13\, 14 y 15) \n9:00 a.m. a 1:00 p.m. (los días 16 y 19) \nModalidad: Virtual \nDuración: Se reconocen 20 horas CPE \nCosto: \n$380 +2% IVA Asociados al Instituto \n$450 +2% IVA Público General \nNota: Si desea adquirir el Manual de Evaluación de Calidad del IIA no está incluido en el valor del curso y debe adquirirse por separado a través del IIA Bookstore. \n**El curso se desarrollará por medio de Microsoft Teams \n**Apertura sujeta a cupo mínimo. \nDirigido a\nLíderes de Auditoría Interna responsables de departamentos de auditoría interna\, auditores internos responsables de mantener el Programa de aseguramiento y mejora de la calidad de la función de auditoría interna y miembros del comité de auditoría que desean conocer su nuevo rol para apoyar que auditoría interna cumpla con su estrategia y objetivos. \nObjetivo General\n\nFamiliarizarse con el marco de referencia para realizar las evaluaciones de calidad y su importancia para las organizaciones.\nComprender los conceptos fundamentales de las evaluaciones de calidad y su ámbito de preparación y aplicación en Auditoría Interna a través de talleres prácticos.\nOfrecer lineamientos y herramientas para la implementación /actualización de las metodologías alineadas con las Normas Globales de Auditoría Interna\n\nContenido\n\nIntroducción\n\n– Objetivos de una evaluación Interna \n– Beneficios de una evaluación interna \n– Visión general de la función de Auditoria Interna \n\nCalidad de la función de auditoría interna\n\n– Normas relacionadas con la evaluación de calidad \n– Proceso de calidad \n– Componentes recomendados \n\nTipos de evaluaciones\n\n– Evaluaciones internos de calidad \n– Evaluaciones externas de calidad \n– Criterios de evaluación \n\nEvaluación del cumplimiento del Dominio I – Propósito de la auditoría interna\n\n– Componentes temáticos del Dominio I \n– Entrevistas a realizar a las partes interesadas \n– Conclusión \n\nEvaluación del cumplimiento del Dominio II – Ética y profesionalismo\n\n– Visión general \n– Principio 1. Demostrar integridad \n– Principio 2. Mantener la objetividad \n– Principio 3. Demostrar competencia \n– Principio 4. Ejercer el debido cuidado profesional \n– Principio 5. Mantener la confidencialidad \n– Resumen \n\nEvaluación del cumplimiento del Dominio III –\n\nGobierno de la función de auditoría interna \n– Principio 6. Autorización del Consejo \n– Principio 7. Posicionarse de manera independiente \n– Principio 8. Supervisión del Consejo \n– Resumen \n\nEvaluación del cumplimiento del Dominio IV – Gestión de la función de auditoría interna\n\n– Principio 9. Planificar estratégicamente \n– Principio 10. Gestionar los recursos \n– Principio 11. Comunicar de manera eficaz \n– Principio 12. Mejorar la calidad \n– Resumen \n\nEvaluación del cumplimiento del Dominio V – Desempeño de los servicios de auditoría interna\n\n– Principio 13. Planficar eficazmente los trabajo \n– Principio 14. Ejecución de los trabajos \n– Principio 15. Comunicar las conclusiones del trabajo y monitorear los planes de acción \n– Requisito temático de ciberseguridad \n– Resumen \n\nResumen y conclusiones de la evaluación\nIntroducción al Modelo de Madurez de la Función de Auditoria\n\nFacilitadora\nEdna Liliana Ospina\n(CIA\, COSO\, SCRUM MANAGER) \n17 años de experiencia en áreas de auditoria como responsable de Auditoría de empresas del Grupo Corona (Lanco\, proyecto Alion\, Erecos\, Sumicol\, Loceria\, Gamma\, Minerales Industriales\, filiales del exterior) y responsable técnica del equipo de auditores logrando obtener la certificación de Normas Internacionales de Auditoría para el Grupo Corona. DEA (Directora de Auditoría) en Alumina Colombia y Filiales. y DEA en Clínica SOMA. \nCuenta con la certificación CIA\, Scrum Manager en Auditoría\, COSO – Control Interno\, QA Calidad\, es Contadora Pública\, Especialista en Finanzas\, y estudios adicionales en Estrategia e IFRS. \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Programa Certificación COSO ERM
DESCRIPTION:CAPACITACIÓN VIRTUAL \n12\, 13\, 14\, 15\, 19\, 20 y 21 de octubre\, 2026\n6:00 p.m. a 9:00 p.m. \nPlataforma Microsoft Teams \nFacilitador:\nEdwin Arley Giraldo Zapata \nMás Información:\ncapacitacion@iaicr.com / info@iaicr.com \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Certificación Profesional de Auditor Interno ISO 22301 - I22301A
DESCRIPTION:Información general\nFecha: 13\, 15\, 20 y 22 octubre 2026 \nHorario: 8:00 am a 12:00 md \nModalidad: virtual \nDuración: Se reconocen 16 horas CPE \nCosto: \n$275 + 2% IVA para afiliados al día con su membresía \n$375 + 2% IVA público general \n*Apertura sujeta a cupo mínimo. \nIntroducción\nEsta certificación comprende los requisitos de la norma ISO 22301\, el estándar más popular en el mundo que aborda el tema de la continuidad del negocio. \nEl esquema abarca los siguientes requisitos: Contexto de la organización\, liderazgo\, planificación\, soporte\, operación\, evaluación y mejora del desempeño. La continuidad del negocio no se limita a los sistemas de información\, la norma ISO 22301 toma en cuenta la integridad de las personas que laboran en la compañía\, ya que ellas alimentan a los sistemas de información y por ende el activo principal. \nObjetivos\n\nComprender los principios\, conceptos y requisitos de ISO 22301:2019.\nIdentificar cómo desarrollar un BCMS.\nDesarrollar habilidades y capacidad para realizar auditorías.\n\nPublico Objetivo\nEsta certificación es apropiada para aquellos que necesitan saber de qué se trata ISO 22301\, también\, cómo ejecutar e informar sobre una conformidad de auditoría con ISO 22301:2019. \nFormación\nEl trabajo del curso incluye conferencias\, debates\, juegos de roles\, ejercicios individuales y grupales para que comiences a comprender la norma ISO 22301. Después de pasar el examen de auditor ISO 22301\, tendrá los conocimientos necesarios para realizar auditorías eficaces de BCMS. \nExamen de Certificación\n\nFormato: Opción Múltiple\nPreguntas: 40\nIdioma: Español\nPuntaje de Aprobación: 32/40 u 80%\nLibro Abierto: no\nEntrega: este examen está disponible en línea\n\nFacilitador: Lic. Erick Chacón Castro\nCuenta con más de 15 años de experiencia regional (Centroamérica y caribe)\, en temas como auditoría interna y externa\, sistemas de gestión de riesgos y control interno\, Gobierno Corporativo\, Gestión de Procesos\, Sistemas de Prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento del Terrorismo\, Tecnologías\nde Información\, Seguridad de la Información\, Continuidad de Negocios y FATCA. \nCertificado por el IAI Global como Evaluador de la Calidad de la Auditoria Interna. \nEs facilitador nacional e internacional en temas de Gobierno\, Riesgo y Cumplimiento. \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Power BI – Generación de cuadros de mando para facilitar los procesos de toma de decisiones
DESCRIPTION:Power BI – Generación de cuadros de mando para facilitar los procesos de toma de decisiones \nEn un entorno cada vez más orientado a los datos\, contar con información clara\, visual y oportuna es clave para una toma de decisiones efectiva. \nEste curso le permitirá conocer y aplicar Power BI como una herramienta estratégica para transformar datos en cuadros de mando interactivos\, optimizando el análisis y la comunicación de la información en su organización. \n📅 Fechas: 14\, 21\, 28 de octubre y 4 de noviembre 2026\n⏰ Horario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.\n💻 Modalidad: Virtual – Plataforma Microsoft Teams\n🎓 Facilitador: Ing. David Quirós Tencio 🇨🇷\n📌 Se reconocen 16 horas CPE
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SUMMARY:Certificación Profesional en Inteligencia Artificial
DESCRIPTION:CAPACITACIÓN VIRTUAL \n26\, 28\, 30 de octubre\, 2 y 4 de noviembre\, 2026\n8:00 a.m. a 12:00 m.d. \nPlataforma Microsoft Teams \nFacilitador:\nMiguel Pérez Montero \nIncluye: \nMaterial\nExamen oficial internacional válido en más de 150 países \nMás Información:\ncapacitacion@iaicr.com / info@iaicr.com \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Certificación de Auditor Líder ISO 9001 – I9001LA™
DESCRIPTION:Información general\nFechas: 26\, 27\, 28\, 29 octubre\, 2\, 3\, 4 y 5 de noviembre 2026 \nHorario: 5:00pm a 9:00pm \nDuración: Se reconocen 32 horas CPE \nCosto: \n\n$250 + 2 % IVA asociados al día con su membresía.\n$300 + 2% IVA público general.\n\nModalidad: virtual por medio de plataforma Microsoft Teams. \n**Apertura sujeta a cupo mínimo. \nObjetivo: Desarrollar competencias para interpretar\, implementar y auditar un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) bajo ISO 9001:2015\, con enfoque en mejora continua y pensamiento basado en riesgos. \nObjetivos Específicos:\n\nComprender el enfoque por procesos\nAplicar ciclo PHVA\nInterpretar requisitos ISO 9001\nDiseñar e implementar SGC\nGestionar riesgos\nEjecutar auditorías\nComunicar hallazgos\nUsar auditoría como instrumento de gobierno\nTraducir hallazgos a decisiones\n\nRequisitos\nConocimientos previos: \n-Procesos organizacionales \n-Conceptos básicos de gestión \nHabilidades: \n-Pensamiento analítico \n-Observación crítica \n-Comunicación efectiva \nContenido\nMódulo 1: Fundamentos de Calidad y \nNormalización \n\nQué es calidad\nEvolución de la calidad\nISO y normalización\n\nMódulo 2: Gestión por Procesos \n\nEnfoque por procesos\nTipos de procesos\nMapas de procesos\n\nMódulo 3: Interpretación de la Norma ISO 9001 \n\nEstructura de alto nivel\nCapítulos 4–10\n\nMódulo 4: Contexto\, Liderazgo y Planificación \n\nContexto organizacional\nPartes interesadas\nObjetivos de calidad\nRiesgos y oportunidades\n\nMódulo 5: Operación y Evaluación del Desempeño \n\nControl operacional\nIndicadores\nSeguimiento y medición\n\nMódulo 6: Gestión de Riesgos en SGC \n\nPensamiento basado en riesgos\nIdentificación y valoración\n\nMódulo 7: Auditoría Interna \n\nISO 19011\nTipos de auditoría\nEvidencia y hallazgos\nEntrevistas\n\nMódulo 8: Auditor Líder + Examen \n\nGestión de auditorías\nRedacción de hallazgos\nTips examen\n\nExamen de Certificación\n\nFormato: Opción Múltiple\nPreguntas: 40\nIdioma: Español\nPuntaje de Aprobación: 32/40 u 80%\nDuración: 60 minutos\nEntrega: este examen está disponible en línea\n\nFacilitador\nPablo López Aguilar \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Certificación Profesional en Narración de Datos – DSTPC™
DESCRIPTION:Información general\nFechas:2\, 4\, 6\, 9\, 11 y 12 de noviembre \nHorario: 8:00am a 12:00md \nDuración: se reconocen 24 horas CPE. \nCosto: \n$210 + 2%  IVA\, asociados al día con su membresía. \n$280 + 2% IVA\, público general. \n\nModalidad:\nvirtual por medio de plataforma Microsoft Teams.\n\n**Apertura sujeta a cupo mínimo. \nObjetivo: Desarrollar capacidades para transformar datos en historias que generen impacto en la toma de decisiones\, preparando a los participantes para la certificación DSTPC™ y su aplicación en entornos reales. \nObjetivos Específicos\n\nComprender qué es un insight y cómo se genera\nEntender la importancia del storytelling en la toma de decisiones\nAplicar estructuras narrativas a datos\nDiseñar visualizaciones efectivas\nIdentificar sesgos en análisis\nTraducir datos en mensajes claros y accionables\nConstruir historias que generen cambio\n\nRequisitos\nConocimientos previos: \n-Fundamentos de datos o TI \n-Conceptos básicos de IA (no técnico profundo) \n-Entendimiento básico de riesgo \n-Conceptos básicos de análisis de datos \n-Interpretación de gráficos \nHabilidades: \n-Pensamiento crítico \n-Capacidad de análisis de escenarios \n-Comunicación de riesgos \n-Pensamiento analítico \n-Comunicación \n-Orientación a resultados \nContenido\nMódulo 1: Fundamentos del Data Storytelling \n\n¿Por qué el cambio es importante?\nQué es un insight\nAlfabetización en datos\nComunicación efectiva\nIncluye transición de datos → información → acción\n\nMódulo 2: Psicología del Storytelling \n\nExplicar\, iluminar y comprometer\nTriángulo de la retórica\nEmoción vs lógica\n\nMódulo 3: Sesgos y toma de decisiones \n\nSistemas de pensamiento\nSesgos cognitivos\nInterpretación de datos\nIncluye errores comunes en análisis\n\nMódulo 4: Construcción de historias con datos \n\nElementos de una historia de datos\nTipos de comunicación\nConocimiento de la audiencia\n\nMódulo 5: Generación de insights \n\nInsight accionable\nExploración vs explicación\nMarco para análisis\n\nMódulo 6: Estructura narrativa aplicada \n\nArco narrativo\nModelos de storytelling\nMomento “aha”\n\nMódulo 7: Confiabilidad y Ética en IA \n\nPrincipios de visualización\nSelección de gráficos\nDiseño orientado al mensaje\nIncluye buenas prácticas visuales\n\nMódulo 8: Preparación para certificación \n\nEstructura del examen\nEstrategias de respuesta\nSimulacro\n\nExamen de Certificación\n\nFormato: Opción Múltiple\nPreguntas: 40\nIdioma: Español\nPuntaje de Aprobación: 32/40 u 80%\nDuración: 60 minutos\nEntrega: este examen está disponible en línea\n\nFacilitador:\nEdgar Ugalde Saborio \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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SUMMARY:Marco Integrado de Control Interno COSO 2013
DESCRIPTION:CAPACITACIÓN VIRTUAL \n9\, 10\, 11 y 12 de noviembre\, 2026\n6:00 p.m. a 9:00 p.m. \nPlataforma Microsoft Teams \nFacilitador:\nEdwin Arley Giraldo Zapata \nMás Información:\ncapacitacion@iaicr.com / info@iaicr.com \nInscripciones: Formulario de Inscripción – Instituto de Auditores Internos de Costa Rica
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